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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙審查”的方式方法,導致入庫流程頂目審查看法和審查然而,做為概算設置的很重要法律依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“幾個放”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”分配產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院💖“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的上班部暑,我區跟據國企資金生產工程預算凈收入情形,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算工作任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化𒉰“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🐠“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府𒁃“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年連接數

預決算數

概預算數為前年執行力數的%

天津園區稅收工資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    增加稅(含關業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    品牌得到的稅

228,688

254,000

111.1

    個獲得的稅

154,993

156,000

100.6

    市政系統維護建沒稅

67,755

74,500

110.0

    房產中介稅

99,216

110,000

110.9

    服裝合同印花稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃農村土地動用稅

25,026

26,500

105.9

    耕地增加稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    耕種被占稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    場景護理稅

106

120

113.2

非天津園區稅收入

194,687

205,280

105.4

    專向使收入

34,993

41,070

117.4

    財政事業性算錢使收入

29,019

29,000

99.9

    國企網絡資源(固定資產)有嘗利用工資

71,376

69,030

96.7

    同一薪資收入

59,299

66,180

111.6

去處不需要薪資總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

遷移性收入水平

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級部門補貼政策收益

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性創收

363,307

300,220

66.4

        普遍性變更付出收入來源

451,808

442,625

99.9

        督查通知轉交給納入

443,086

150,305

33.9

    將新增普通公司債使收入

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    起用估算保持穩定的調節私募基金

200,000

205,000

102.5

    從現政府性債卷預決算調出

30,000

 

 

    從國有企業投資者企業經營概預算調出

3,220

5,040

156.5

薪資總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年實行數

財政預算數

項目預算數為去年執行力數的%

一、基本上公共性精準服務撥出

190,727

198,668

104.2

二、國防安全付出

3,220

4,417

137.2

三、公共性人身安全經費支出

128,327

168,971

131.7

四、教育輔導教育支出

354,890

420,625

118.5

五、學科技術性支出

45,869

53,333

116.3

六、文化知識草原旅游田徑與影視傳媒付出

45,871

103,508

225.7

七、生活確保和自主創業費用支出

480,520

407,296

84.8

八、公共衛生身體健康費用支出

157,008

165,945

105.7

九、節約能源綠色收入支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉一體化社區服務中心經費支出

692,638

688,977

99.5

國慶、農林業水開支

264,493

346,423

131.0

十三、公路網公路運輸收支

467,425

171,349

36.7

第十三、資源共享勘查資料等其他支出

186,703

248,203

132.9

十四、房地產業產品業等費用支出

7,285

8,570

117.6

第十五、清新能源海底景象等結余

5,741

5,949

103.6

第十五、房產有效保障花費

139,738

202,539

144.9

十二、油糧油料存量收入支出

6,503

9,075

139.6

十九、災難預防治療及應急預案管理工作收入支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、黨員發展對象費

 

61,863

 

四十、債務糾紛付息收入支出

17,172

20,000

116.5

二國慶、其余性支出

46,032

50,971

110.7

似的共同費用其他支出總計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期繼續執行數

工程預算數

費用數為上一年制定數的%

轉換性收入支出

479,166

118,307

24.7

    上解上家性支出

105,940

118,307

111.7

    大部分國債還本教育支出

96

 

 

    設置費用不穩定性調接資金

202,452

 

 

    結轉下年其他支出

170,678

 

 

花費共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目

去年同期下達數

概預算數

決算數為
結算的時候數 %

一、一般來說通用服務

142,167

135,307

        95.2

    人代會工作

1,022

955

        93.4

      財政自動運行

703

671

        95.4

      大部分行政訴訟管理系統業務

5

36

       720.0

      人多會議觸屏

132

66

        50.0

      政協督查

53

48

        90.6

      代表人工作中

129

134

       103.9

    工商聯業務

755

733

        97.1

      行政部門加載

432

375

        86.8

      市政協會議內容

21

56

       266.7

      委員會參觀考察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他工商聯事宜收入支出

149

82

        55.3

    鎮政府辦公廳(室)及涉及培訓機構公共事務

43,000

36,380

        84.6

      行政部門自動運行

13,459

16,382

       121.7

      般行政部門標準化管理事宜

13,688

4,807

        35.1

      單位服務于

644

690

       107.1

      專項計劃業務范圍活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪工作

58

17

        29.3

      企事業操作

1,826

1,944

       106.5

      一些鎮政府工作廳(室)及涉及到組織業務收入支出

10,371

9,424

        90.9

    發展壯大與深化改革行政監察

1,686

1,936

       114.8

      行政部門運作

1,032

965

        93.5

      一般來說行政性管理制度公共事務

654

971

       148.5

    計算相關信息工作

1,041

1,093

       105.0

      政府部門加載

564

588

       104.3

      圖片信息事情

41

26

        63.4

      工作方案分析業務部門

9

20

       222.2

      數據匯總管理方法

34

70

       205.9

      專項整治調查活動內容

206

143

        69.4

      匯總取樣實地調查

183

198

       108.2

      其他的測算信息查詢公共事務經費支出

4

48

     1,200.0

    國庫事務處理

4,333

5,055

       116.7

      人事部門加載

2,594

2,801

       108.0

      數據企業信息化建沒

954

1,431

       150.0

      財政預算委托協議金融產品撥出

565

689

       121.9

      另外的財政部門事務性經費支出

214

134

        62.6

    稅賦公共事務

5,775

7,044

       122.0

      行政管理進行

2,370

1,747

        73.7

      一半行政部門管理制度行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款資質費

2,930

4,481

       152.9

    財務會計行政監察

1,426

2,247

       157.6

      行政部門行駛

740

687

        92.8

      內審銷售業務

501

1,261

       251.7

      事業心正常運作

166

233

       140.4

      其他的內部審計工作開支

19

66

       347.4

    人事影視資源業務

1,710

313

        18.3

      行業開機運行

1,515

 

  

      另一勞動力成本事務管理撥出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事情

1,362

1,644

       120.7

      行政管理使用

1,152

1,384

       120.1

      普遍行政處控制事務管理

93

127

       136.6

      要案要案查辦

48

50

       104.2

      別紀檢監督檢查事物付出

69

83

       120.3

    商業貿易事務處理

27,385

12,863

        47.0

      行政事務自動運行

1,773

1,341

        75.6

      通常情況政府部門操作事宜

7,098

7,681

       108.2

      人事作業

1,312

1,457

       111.1

      另外的科貿事宜開支

17,202

2,384

        13.9

    技巧房權事務管理

1,034

1,624

       157.1

      地方基本常識房屋產權戰略決策

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區行政監察

233

270

       115.9

      行政處運作

129

122

        94.6

      通常情況行政性管理工作行政事務

104

148

       142.3

    檔案保管事物

1,117

1,207

       108.1

      財政進行

454

442

        97.4

      黨案館

648

757

       116.8

      相關檔案保管事務管理教育支出

15

8

        53.3

    政黨黨派及深圳聯事務性

441

463

       105.0

      一般來說行政控制控制行政事務

126

110

        87.3

      另一政黨黨派及工商行聯事務性支出費用

315

353

       112.1

    消費者集體業務

3,408

4,093

       120.1

      行政性程序運行

808

923

       114.2

      通常情況下財政處理事物

1,574

1,949

       123.8

      企事業正常運行

98

101

       103.1

      同一客戶組織工作開支

928

1,120

       120.7

    黨委會企業省委辦公廳(室)及關聯組織事務性

7,586

5,574

        73.5

      行政性工作

1,782

1,647

        92.4

      通常情況下行政公共事務管理方法公共事務

5,190

3,312

        63.8

      企業發展程序運行

614

615

       100.2

    集體公共事務

1,317

1,970

       149.6

      行政訴訟正常運作

445

441

        99.1

      基本上政府部門方法事情

650

1,147

       176.5

      許多組織性行政監察收入支出

222

382

       172.1

    策劃活動行政監察

9,322

19,806

       212.5

      行政事務進行

400

361

        90.3

      通常情況下行政訴訟管理方法業務

4,089

9,759

       238.7

      參公自動運行

1,549

1,602

       103.4

      某些促銷事宜付出

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政事務

950

1,013

       106.6

      財政工作

516

522

       101.2

      通常情況下行政訴訟經營事務管理

183

226

       123.5

      教派事務處理

132

140

       106.1

      華人華僑事務性

88

88

       100.0

      任何統戰工作性支出

31

37

       119.4

    一些共產黨人事務性教育支出

3,676

4,419

       120.2

      創業正常運行

2,157

2,398

       111.2

      別的中國共產黨工作支出費用

1,519

2,021

       133.0

    餐飲市場開展治理行政監察

22,245

23,053

       103.6

      人事部門電腦運行

11,016

11,219

       101.8

      似的行政行政事務方法行政事務

205

639

       311.7

      行業督查操作專頂

4,741

4,106

        86.6

      專業市場監督檢查監察

304

164

        53.9

      的銷售者功能保障

141

123

        87.2

      內容化建筑

244

263

       107.8

      申請認證同意行政監督的管理

 

80

  

      標準單位化經營

 

79

  

      醫藥業務

166

7

         4.2

      彩妝品事務性

 

10

  

      自己事業使用

4,864

5,230

       107.5

      另外的市面進行監督方法事宜

564

1,133

       200.9

    某個應該服務保障性服務保障撥出

1,343

1,552

       115.6

      某個一般來說公益性安全服務教育支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防教育付出

3,178

4,337

       136.5

    飲水機鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      人們防空

3,158

3,169

       100.3

    別民防費用

20

1,168

     5,840.0

三、公用設施安全性經費支出

128,229

168,857

       131.7

    充電警察局高炮旅

924

924

       100.0

      另一軍事民警軍隊撥出

924

924

       100.0

    公安人員

122,034

162,238

       132.9

      行政管理加載

72,176

96,855

       134.2

      通常行政機關管理系統行政事務

8,322

16,627

       199.8

      數據化開發

21,534

18,624

        86.5

      審理案件審理案件

19,852

30,052

       151.4

      別派出所其他支出

150

80

        53.3

    國家的安全的

1,194

1,001

        83.8

      行政管理使用

1,066

873

        81.9

      健康業務領域

128

128

       100.0

    行政訴訟法

4,077

4,694

       115.1

      政府部門行駛

2,376

2,268

        95.5

      普遍行政工作管理方法工作

107

124

       115.9

      基層員工民事業務領域

793

1,410

       177.8

      普法宜傳

145

177

       122.1

      法律規則扶持

477

583

       122.2

      法治建沒

179

132

        73.7

四、教育教學收入支出

350,262

416,492

       118.9

    教育培訓服務管理行政監察

1,667

691

        41.5

      行政訴訟開機運行

844

691

        81.9

      通常情況下行政部門管理制度行政監察

823

 

  

    常見文化教育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前培訓

50,419

80,544

       159.7

      初級小學基礎教育

54,800

74,183

       135.4

      初級中學教育培訓

41,145

99,361

       241.5

      初中生幼小銜接

17,759

31,426

       177.0

      各種一般的教育教學教育支出

12,666

50,521

       398.9

    的職業教學

6,617

11,426

       172.7

      職業中學基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    人教導

5,234

3,798

        72.6

      初中生中檔育兒教育

5,234

3,798

        72.6

    直播網絡電視的教育

81

2,800

     3,456.8

      播音老電視學校里

81

2,800

     3,456.8

    特殊的培訓

786

1,397

       177.7

      特種機構教導

786

1,397

       177.7

    規陪及專業培訓

9,705

9,722

       100.2

      講師自修

3,437

3,467

       100.9

      鄉鎮干部教學

1,401

1,597

       114.0

      技術培訓性支出

4,867

4,658

        95.7

    幼小銜接費疊加配備的結余

148,325

49,622

        33.5

      省會城市小規模學學生宿舍基本建設

3,964

2,036

        51.4

      某些教學費扣除布置的收入支出

144,361

47,586

        33.0

    各種文化教育其他支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學課的技術經費支出

38,035

45,238

       118.9

    科學的技術水平處理事務管理

1,051

944

        89.8

      人事部門正常運作

599

484

        80.8

      政府機關工作

452

460

       101.8

    能力理論研究與開放

8,492

8,515

       100.3

      軟件應用枝術研究分析與設計

5,365

6,968

       129.9

      自動化結果轉化成與傳播

3,127

1,547

        49.5

    科技信息必備條件與業務

2,982

10,989

       368.5

      科技信息條件專業

2,982

10,989

       368.5

    科學實驗系統興起

1,171

1,240

       105.9

      科普小知識營銷活動

534

543

       101.7

      自動化館站

632

697

       110.3

      別的數學技術科普教育支出

5

 

  

    某些小學科學技巧性支出

24,339

23,550

        96.8

      社會獎品

9

 

  

      一些地理學水平費用

24,330

23,550

        96.8

六、藝術休閑旅游體育乒乓球與文化傳播費用支出

36,956

75,003

       203.0

    特色文化和自助游

18,436

54,116

       293.5

      行政管理加載

1,031

1,010

        98.0

      般行政事務管理服務管理事務管理

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      文化課提供及活動系統

1,069

24,288

     2,272.0

      藝術過程

2,269

2,331

       102.7

      民眾企業文化

2,820

3,201

       113.5

      學歷編創與守護

24

58

       241.7

      人文精神和旅游行業市面 管控

401

437

       109.0

      度假旅行宣全

1,373

1,470

       107.1

      市場制造業業務部門管理制度

1,191

 

  

      同一文化產業和旅遊撥出

6,280

19,146

       304.9

    文物古跡

1,564

2,453

       156.8

      古物愛護

288

564

       195.8

      博物館旅游

1,276

1,889

       148.0

    體育課

16,763

16,821

       100.3

      行政部門運動

372

404

       108.6

      一般來說行政部門方法行政事務

228

 

  

      體育用品竟賽

349

588

       168.5

      體育健康魔鬼訓練

1,259

829

        65.8

      田徑活動場地

12,661

12,931

       102.1

      客戶體育健康

1,760

1,860

       105.7

      別休育費用

134

209

       156.0

    廣播節目高清電視

8

13

       162.5

      同一播音TV總支出

8

13

       162.5

    別的人文教育與影視傳媒總支出

185

1,600

       864.9

      宣傳方案藝術發展趨勢自查報告收入支出

65

100

       153.8

      文化制造業制造業不斷發展專向支出費用

120

1,500

     1,250.0

七、世界保護和就業率結余

357,571

270,195

        75.6

    人工人力能源和社會中切實保障管理工作行政監察

26,071

33,913

       130.1

      人事部門自動運行

1,045

1,398

       133.8

      通常行政機關維護事情

13,966

19,613

       140.4

      勞動就業安全保障督查

711

848

       119.3

      世界穩定業務部門經營業務

1,451

1,377

        94.9

      公用專業教育服務保障和就業技能招式判定組織

1,430

2,117

       148.0

      勞功人資法律糾紛訴訟仲載

694

851

       122.6

      其他人工資源和社會各界安全保障方法行政監察支出費用

6,774

7,709

       113.8

    民政維護事物

2,441

5,427

       222.3

      行政管理正常運行

696

758

       108.9

      人們結構操作

1,067

1,223

       114.6

      底層統治和片區基本建設

109

1,130

     1,036.7

      別的民政操作公共事務收支

569

2,316

       407.0

    行政機關企業發展廠家離辭職

93,784

89,491

        95.4

      歸口控制的人事部門工作單位離養老

2,362

2,422

       102.5

      創業企業離退職

3,915

6,501

       166.1

      政府部門事業上行業總體頤養天年保險服務納費其他支出

57,287

56,739

        99.0

      市直機關企業發展方職業技能年金繳納開支

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關企業部門最基本醫養商業險貨幣基金的補貼

412

671

       162.9

      別行政處企業單位名稱離辭職教育支出

94

104

       110.6

    專業教育補貼金

35,907

39,000

       108.6

      擇業創業人服務性補貼標準

 

300

  

      公益的性職位補貼款

32,049

34,775

       108.5

      別就業的補貼金開支

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      生亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍現役軍人家庭生活補貼政策

238

240

       100.8

      優撫企業發展計量單位支出費用

148

229

       154.7

      義務人兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建房籍退役當兵的老年性活動補貼政策

39

85

       217.9

      另外的優撫教育支出

358

410

       114.5

    退役按置

4,500

6,292

       139.8

      退役武器拆遷補償安置

1,435

1,110

        77.4

      戰隊轉交政府機構的離退居二線員安置費

1,998

3,819

       191.1

      部隊交接縣政府離退居二線團干部管理方法組織

200

328

       164.0

      退役當兵的工作管理教育教學

19

82

       431.6

      其他退役安置工作付出

848

953

       112.4

    社會化福利金

24,028

42,455

       176.7

      幼兒福利福利

178

126

        70.8

      老年性特權

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      中國社會最新福利創業企業

1,122

1,787

       159.3

      一些發展春節福利教育支出

107

103

        96.3

    殘疾證人事業上的

8,847

10,710

       121.1

      行政事務使用

335

356

       106.3

      通常情況下行政操作操作事情

431

585

       135.7

      肢體精神殘疾痊愈

1,555

2,376

       152.8

      精神殘廢人就業問題和脫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘障人活動和護膚補助費

84

341

       406.0

      同一精神殘疾人創業參公費用支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業發展

581

596

       102.6

      人事部門操作

191

172

        90.1

      一半行政部門管理方法事宜

270

270

       100.0

      別的紅十字事業有成收支

120

154

       128.3

    最低值人生有保障

2,726

3,602

       132.1

      縣城最少工作有保障金性支出

2,726

3,602

       132.1

    被臨時搶救

475

727

       153.1

      臨時倉庫搶救撥出

150

330

       220.0

      漂泊乞討師救援費用支出

325

397

       122.2

    特困人救援贍養

20

88

       440.0

      大都市特困員救援供奉其他支出

20

80

       400.0

      浙江農村特困工作員求助滿足費用

 

8

  

    相關的生活救援

2,717

2,662

        98.0

      其他中國都市生活水平救濟

2,481

2,662

       107.3

      另一中國農村家庭生活社會救助

236

 

  

    財政支出對最基本頤養保險金股權基金的補助金

574

619

       107.8

      財政支出對城市住戶基本的養老服務人身險私募基金的補貼

574

619

       107.8

    退役退伍軍人處理公共事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他社會存在切實保障和人才需求收入支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生間營養健康費用

147,672

156,640

       106.1

    衛生監督建康標準化管理事務性

3,848

6,235

       162.0

      財政自動運行

1,432

1,515

       105.8

      常見行政處標準化管理事務管理

2,385

4,720

       197.9

      許多安全衛生衛生方法行政事務付出

31

 

  

    市立大醫院

38,760

31,375

        80.9

      融合醫療

29,393

20,510

        69.8

      老中醫(新疆民族)醫院

3,984

4,073

       102.2

      有精神病三甲醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫療

2,651

2,139

        80.7

      一些大專專科醫院

0

1,911

  

      別私立寵物醫院性支出

140

55

        39.3

    基成醫療管理衛生情況企業

35,773

40,524

       113.3

      縣城社區服務中心環保單位

32,379

37,174

       114.8

      別基層人員整形環保部門收支

3,394

3,350

        98.7

    公共服務環衛

32,155

35,205

       109.5

      急病防冶把控醫療機構

4,106

5,323

       129.6

      安全質量監督組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼中醫保健機購

1,267

1,737

       137.1

      應急指揮處置裝置

5,246

5,662

       107.9

      采供血醫療機構

1,802

2,040

       113.2

      常見共同健康保障

16,543

17,428

       105.3

      重特大公共性衛生管理專題

951

870

        91.5

      突遇公共服務清潔衛生致死案應急管理清理

88

65

        73.9

      另外公共信息干凈總支出

122

178

       145.9

    老中醫藥學業

12

30

       250.0

      其他中醫療藥收支

12

30

       250.0

    工作規劃生肓工作

5,352

6,815

       127.3

      各種記劃計劃生育政策事務管理性支出

5,352

6,815

       127.3

    行政機關企事業企業單位醫用

27,911

30,349

       108.7

      財政的單位整形

4,524

2,591

        57.3

      事業發展廠家醫治

20,687

24,239

       117.2

      國家事業單位人員醫治補助費

0

19

  

      另外行政性自己事業部門醫療器械其他支出

2,700

3,500

       129.6

    財政預算對大致醫用保險服務私募基金的補貼

95

95

       100.0

      財政部門對城鄉統籌城市居民核心醫療服務人身險股權基金的補助款

95

95

       100.0

    醫療保健救治

2,703

4,823

       178.4

      城鄉經濟醫療機構求助

282

2,386

       846.1

      另外醫療保健社會救助支出費用

2,421

2,437

       100.7

    優撫群體醫療器械

 

260

  

      優撫群體醫療器械經濟補貼

 

260

  

    老齡清潔健康的提供服務

547

271

        49.5

      老齡清潔衛生更健康工作

547

271

        49.5

    許多清潔衛生健康保健收入支出

516

658

       127.5

      其他衛生管理營養健康付出

516

658

       127.5

九、高效環境性支出

118,093

20,480

        17.3

    環鏡保護的控制行政事務

1,704

2,444

       143.4

      行政性啟動

362

693

       191.4

      普遍行政性管理制度事宜

1,313

1,721

       131.1

      環保環境守護品牌宣傳

29

30

       103.4

    生活環境評估與督查

77

33

        42.9

      核與輻射危害應急監督管理

77

33

        42.9

    被污染防控

594

518

        87.2

      水體富營養化

300

195

        65.0

      膠體廢品物與物理品

4

9

       225.0

      同一破壞預防治療性支出

290

314

       108.3

    的污染降碳

49,115

17,285

        35.2

      氛圍氛圍監測系統與的信息

2411

2744

       113.8

      生態圈自然環境行政執法監督檢查

866

910

       105.1

      節能減排專題收入支出

36287

13431

        37.0

      干凈的生育專項督查付出

 

200

  

      別的污染問題降碳費用

9551

 

  

    可降解發熱能源

 

200

  

    另一個節能減排節能節能減排教育支出

66603

 

  

十、城鄉居民社區服務中心費用

421,380

469,542

       111.4

      新農村社區服務站管理系統事物

178,528

207,487

       116.2

        人事部門電腦運行

12,574

20,703

       164.6

        似的行政處管理系統事務性

4,227

2,951

        69.8

        部門的服務

583

168

        28.8

        城管行政執法

7,199

1,526

        21.2

        任何成鄉社區居委會管理系統業務費用支出

153,945

182,139

       118.3

      城鄉經濟特別通用安全設施

123,227

82,088

        66.6

        別城鄉統籌社區居委會共同設施管理收入支出

123,227

82,088

        66.6

      成鄉社區食品衛生條件食品衛生

86,237

145,607

       168.8

      投建市場標準化管理與執法監督

7,886

12,499

       158.5

      另外的城鄉經濟特別撥出

25,502

21,861

        85.7

五一、農林業水收入支出

223,393

257,102

       115.1

      林果業

31,969

44,429

       139.0

        財政運作

2098

2506

       119.4

        通常行政性服務管理事情

114

51

        44.7

        事業上運作

2982

2826

        94.8

        科學還原成與線上推廣保障

268

1018

       379.9

        害蟲害調控

460

569

       123.7

        農貨品產品安全防護

337

1384

       410.7

        執法監督核查

343

322

        93.9

        統計分析監控與的互聯網服務培訓

239

81

        33.9

        增強老百姓薪資救濟款

5756

5642

        98.0

        漁業生育可以補肋

2418

3406

       140.9

        綠植基地規模化化與產業發展化營業

7952

9066

       114.0

        農產品加工制作與搶購活動

122

60

        49.2

        為鄉村公益的自己事業

688

4123

       599.3

        林果業成本護理修復能力與采用

545

601

       110.3

        生產設備油單價改革方案對水產養殖的補帖

8

13

       162.5

        對髙校畢業了生到下基層任命補貼

125

116

        92.8

        某個水產業教育支出

7514

12645

       168.3

      農林和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        企業發展構造

1153

1433

       124.3

        密林育出

1575

2120

       134.6

        工藝推行與轉化成

418

891

       213.2

        自然保護區公用教育支出

 

790

  

        別的農業收支

412

150

        36.4

      水利工程

165,949

188,530

       113.6

        行政處運作

568

563

        99.1

        一般的人事部門管理工作事宜

3

10

       333.3

        市政工程相關行業業務流程操作

3469

12708

       366.3

        水務工作制作

63322

87255

       137.8

        水利樞紐水利啟動與系統維護

84497

74026

        87.6

        水利水電后期任務

3

50

     1,666.7

        農田水利市場監管執法監督

593

549

        92.6

        污水從而共享減少經營與呵護

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電技術應用產品推廣

166

157

        94.6

        大大中小型水利樞紐移民局后期的稅收優惠政策專業教育支出

54

 

  

        水利工程安全保障執法監督

461

481

       104.3

        相關市政工程經費支出

2782

 

  

      種植業一體化開放

17,334

6,678

        38.5

        土地證源頭治理

14534

1874

        12.9

        領域化成長

2798

4800

       171.6

        另一個農業科技宗合開發設計撥出

2

4

       200.0

      為鄉村綜和改革方案

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層事件一議的補貼申請書

3843

10667

       277.6

        農村生活綜合性制度改革示范點試點縣補貼申請書

 

318

  

      非盈利金融投資發展壯大收支

740

1,096

       148.1

        農產品加工商業保險交保險費用的時候補肋

740

1096

       148.1

12、城市公路運輸業其他支出

464,385

168,942

        36.4

      鐵路橋水路公路運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政性啟用

1,746

1,929

       110.5

        鐵路設計

358,925

41,795

        11.6

        農村公路清理

37,557

58,895

       156.8

        交通線運輸物流相關精細化的建設

2,163

997

        46.1

        二級公路運送監管

39,827

57,579

       144.6

        水路貨物運輸監管費用支出

1,989

2,118

       106.5

        撤消當地政府貸款特殊高速公路記賬專頂費用支出

2,995

 

  

      同一城市道路交通業教育支出

19,183

5,629

        29.3

        共公城市交通操作補助金

4,594

4,000

        87.1

        任何交通線公路運輸費用

14,589

1,629

        11.2

十四、的資源勘察信息等開支

102,799

166,172

       161.6

      國有控股股本監督檢查

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟加載

471

442

        93.8

        平常行政訴訟安全管理事宜

403

433

       107.4

        任何集體所有制債務監管部門收入支出

307

336

       109.4

      蘋果支持普通小商家發展進步和控制費用

69,817

88,365

       126.6

        縣域中小型企業創新發展壯大自查報告

21,499

18,050

        84.0

        任何幫助普通小公司提升和安全管理費用支出

48,318

70,315

       145.5

      其他的資源地質勘察內容等其他支出

31,801

76,596

       240.9

        水平整改開支

104

2,896

     2,784.6

        重點是制造業振新和技術工程建筑產品貸款方式貼息

21,197

6,500

        30.7

        其他的資源勘察短信等費用

10,500

67,200

       640.0

十四、商業性服務的業等開支

4,652

5,215

       112.1

      服務業使用事物

438

454

       103.7

        任何商業區流動事宜性支出

438

454

       103.7

      外事的發展功能付出

300

 

 

        其它外事壯大提供服務費用

300

 

  

      相關房地產業工作業等結余

3,914

4,761

       121.6

        許多業務業務業等付出

3,914

4,761

       121.6

15、生態材料深海氣象預報等收入支出

5,708

5,877

       103.0

      那自然信息工作

4,884

5,000

       102.4

        政府部門運作

696

831

       119.4

        正常行政處的管理事物

202

83

        41.1

        農村土地資原再生利用與守護

476

519

       109.0

        事業啟用

2,950

2,990

       101.4

        另一自動資原事宜撥出

560

577

       103.0

      海洋資源管理工作事情

92

48

        52.2

        海洋能調察評述

92

48

        52.2

      氣象站事務處理

732

829

       113.3

        氣象觀測將來預側

40

40

       100.0

        景象裝配基本保障保障

60

115

       191.7

        氣象觀測基本知識的設施設計與檢修

94

30

        31.9

        某個氣象預報事物費用支出

538

644

       119.7

16、租賃房質量保障經費支出

131,709

193,873

       147.2

      基本保障性居安建設工程其他支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶整修

82,388

150,594

       182.8

        切實保障性居住房商鋪租金國家補貼

 

1,350

  

      房產改變性支出

41,952

33,703

        80.3

        租賃房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        買房子補助金

16,163

7,950

        49.2

      城鄉居民小區房

7,369

8,226

       111.6

        任何新型農村小區居住房收入支出

7,369

8,226

       111.6

十八、油糧物資采購貯備支出費用

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品行政事務

3,087

5,312

       172.1

        常見行政處理處理事宜

17

109

       641.2

        教育事業啟動

169

183

       108.3

        相關油糧行政事務開支

2,901

5,020

       173.0

      油糧儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        存量糧油加工補貼標準

3,416

3,762

       110.1

二十、災難預治及應急管控管控教育支出

13,639

17,080

       125.2

     急救監管工作

2,137

2,021

        94.6

       行政管理自動運行

287

330

       115.0

       安全保障監督管理

1,850

1,282

        69.3

       自己事業自動運行

 

339

  

       別應急預案的管理撥出

 

70

  

     消防員事務處理

11,473

15,014

       130.9

       行政管理進行

8,858

11,603

       131.0

       似的行政性處理會計實務

1,852

2,427

       131.0

       消防火災應對搶險

763

984

       129.0

     災害事務管理

29

45

       155.2

       自然災害檢測

29

45

       155.2

黨的十九、予備費

 

50,000

  

二是、借款付息撥出

17,172

20,000

       116.5

      點人民政府大部分外債付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

        地方縣政府正常公司債付息收支

15,288

20,000

       130.8

        部位國家其他的正常資產付息結余

1,884

 

  

二五一、許多總支出

32,465

46,603

       143.5

        年末預先存留

 

45,000

  

        各種教育支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

結余加總

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期施行數

概預算數

項目預算數為前年
執行程序數的%

國有控股建設用地的所有權出工資

1,039,862

700,000

67.3

集體所有制土地的流失投資收益資金工資

 

 

 

農牧業圣土設計專項資金薪水

 

 

 

福利彩票公益基金金純收入

4,119

 

 

地區知識模塊化設施管理模塊化費收錄

22,009

20,000

90.9

廢污水治療費收益

30,711

33,300

108.4

其他區政府性理財產品收益

-3,887

 

 

當地政府性新基金收入水平總計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

更換性利潤

350,113

285,811

81.6

    領導補貼費個人收入

9,590

3,044

31.7

    工作方案政府債務轉貸薪資

100,000

 

 

    采取去年同期節余收入水平

240,523

282,767

117.6

    調出資本

 

 

 

 

 

 

 

創收總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

本年審理數

預決算數

預算數為上年執行數的%

國家地皮利用權出令工資使收入及對照專項整治政府債務工資使收入準備的付出

1,340,693

930,554

69.4

國有化地皮投資收益母基金及相對應專頂債務糾紛薪水讓的教育支出

 

 

 

漁業土地資源規劃設計金額科學安排的支出費用

 

2,400

 

彩票網站公益事業金及相對專業外債薪資讓的付出

2,111

5,748

272.3

都市基本條件裝置配套方案費及對應著自查自糾債款年收入合理安排的花費

19,581

50,000

255.3

大中大型水電站移民美國中后期支持貨幣基金撥出

 

3,609

 

城市污水治理費及相對應專項整治債權債務凈收入安裝的收入支出

31,258

33,300

106.5

借款付息總支出

10,083

13,500

133.9

其余鎮政府性基金投資費用

45

 

 

區政府性債卷結余總金額

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉到性結余

39,156

 

 

    上解上家費用

100

 

 

    工作方案借債還本收支

 

 

 

    調為資本

30,000

 

 

    年終盈余

9,056

 

 

收入支出總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年繼續執行數

費用預算數

項目預算數為去年
實施數的%

一、利潤來源收益

13,390

15,500

115.8

    成本的服務廠家成本 收入水平

8,757

10,000

114.2

    對外貿易工廠純利潤創收

 

 

 

    古建筑鋪設中小型企業盈利利潤

180

 

 

    房商業地產公司中小型企業銷售個人收入個人收入

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁商家成本納入

8

 

 

    衛生情況體育類發福利公司的利潤營收

 

 

 

二、股利、股息工資收入

2,712

2,500

92.2

    國有化股份工廠股利、股息收入水平

2,712

2,500

92.2

三、不動產證出讓工資收入

 

 

 

四、企業清算使收入

 

 

 

五、其它的國有土地資本管理經營的決算薪資收入

 

 

 

國有化資產管理管理凈收入加總

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉入性純收入

2,829

711

25.1

  私用前年結轉個人收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

純收入累計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年完成數

成本預算數

工程預算數為去年
審理數的%

一、社交保障措施和人才需求收支

 

 

 

二、國有企業資產管理營業決算花費

15,000

13,000

86.7

1.應對文化遺留原因原因及收入分配改革總成本費用支出

 

 

 

2.集體所有制客戶資金金進入

15,000

13,000

86.7

      國有企業生活格局設定教育支出

15,000

13,000

86.7

      公益的性服務設施投資結余

 

 

 

3.國有化品牌新規性補助

 

 

 

4.金融投資國企股權投資加盟預決算收支

 

 

 

5.各種國有控股資本公司營運概預算性支出

 

 

 

國家資產生產經營教育支出預估合計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性教育支出

3,931

5,711

145.3

    調整的資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年撥出

711

671

94.4

 

 

 

 

花費累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期運行數

預決算數

財政預算數為上一年實施數的%

小南通鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配原則到鎮

 

96,967

 

自動求和

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696六萬元最主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

大型項目

總是

中僅:

一般來說負債

之中:

專向債務糾紛

一、現政府債權大額具體情況

 

 

 

    2018年年末政府機構財產限制額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底國家借債交易額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年市政府財產金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這其中:市預執行劃分公司債券額度

91,000

91,000

 

二、2018年政府部財產查詢余額條件

 

 

 

    本年人民政府借款余下的錢

850,091

490,091

360,000

    年少新增的政府部門債權

230,000

130,000

100,000

    那時候還政府部借款

30,187

30,187

 

    年底政府機構資產余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年現政府資產支付寶余額情形

 

 

 

    年終以政府資產剩余

1,140,904

680,904

460,000

        中間:市預公布新添加入了公司債券額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

該項目

2018年成本預算數

2019年決算數

工程決算數為前年工程決算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

因公接待廳費

791.10

523.09

66.1

國家公務車輛使用購置費及運營費

小計

6995.72

6205.10

88.7

里面:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     運動費

4103.72

3876.05

94.5

累計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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