上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、一般權責
二、組織設置成
三、決算在編描述
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及現狀這說明
13、工程考核時候表
蘇州市松江區中國市政府機構外事會議室室部位主耍功能
🎀東莞市松江區公民現中國外事崗位裝修室是管控全歐洲事操作的區現中國形成監管部,一同卻是里還松江區委簡述外事外宣操作官員事業組的操作醫療設備。其最主要管控職責是:(一)認真貫徹運行光于外事操作的戰略方針、的方案和法律設定、法規標準標準、去處性法規標準,并結合現實時候本區現實時候,組識制定一個光于去處性法規標準標準、去處性法規標準和的方案。(二)實施來松互訪的非常重要外賓的接受工做操作還有實施世界各國駐華外交游戲主題活動內容者來松對其進行公務接受游戲主題活動內容的按排操作;實施統等按排區官員參與非國外貿易外事游戲主題活動內容。(三)實施本區與歐洲親善相互合作地方或東南部關系游戲主題活動內容的組識、管控、質量監督及全方位的性操作;實施與歐洲去處現中國實施親善相互合作溝通與相互合作;質量監督本區外事接受工做、境內外交游戲主題活動內容往及涉外企業游覽點投建操作。(四)實施本區者因公出國旅游旅游留學和赴悉尼、澳門比較行政訴訟訴訟訴訟區的歸口管控操作;利用光于設定,審批制或核審光于監管部勞動派遣的出國旅游旅游留學及赴悉尼、澳門比較行政訴訟訴訟訴訟區團組和者操作;實施進行因公出國旅游旅游留學者的戶照和申請辦好銷售業務的簽證及因公者赴悉尼、澳門比較行政訴訟訴訟訴訟區的出入證的批準及簽注;實施進行區官員出訪報批等項目;實施本區境內外邀請好友管控操作。(五)質量監督基成外事操作醫療設備的銷售業務操作;實施外事干部們國外時候、境內外的方案、外事事業規則作風等各方面的學前教育與學習培訓操作;質量監督、體檢外事事業規則作風的運行時候,幫助區光于監管部正確處理觸范外事事業規則作風、嚴重的損傷中國切身利益和威望的巨大事件。(六)管控、質量監督松江區公民境內外親善相互合作協會會員等社會生活整體操作。(七)實施里還松江區委外事、外宣操作官員事業組外事崗位裝修室的規章制度操作。(八)協辦區現中國交辦的同一項目。
深圳市松江區我們政府機關外事值班室室設備如何設置
♓上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 部門稱謂 | 自己的名字 |
1 | 深圳市松江區老百姓鎮政府外事企業企業 |
|
2 | 沈陽市松江區全球學習交流主 |
|
專有名詞表示
ꦗ(一)總體預備費其他支出概算:是地市級概算管理者職能部門及所屬企業單位概算企業單位為有效保障其設備常規正常運轉、實現臺賬責任責任而事業編制的月度總體預備費其他支出進度表,分為專業人員預備費和公共預備費多部分。
♏(二)的項目性結余概算:是市里概算領班當地政府部門及所在區域概算當地政府部門為做完行政機關事情重任、自己事業未來進展目的或當地政府未來進展策略、方向目的,在大致性結余之中事業編制的財政年度性結余打算。
𓆉(三)“三公”商務接持費:是與地地市級國庫有商務接持費領撥感情的部還有部下組織費用組織適用地地市級國庫捐款確定的因公回國留學(境)費、中國中國國家因公活動活動活動買車置辦及運轉費、中國中國國家因公活動活動活動商務接持費。里面:因公回國留學(境)費關鍵確定行政機關及部下組織費用組織員的展覽金達成合作聯絡活動、重要工程項目接洽、跨境學習學習進修等的展覽金旅費、外國地方間出行網費、往宿費、飯食費、學習費、公雜費等付出;中國中國國家因公活動活動活動商務接持費關鍵確定全中國性正規會儀、中國重要證策視察調研、專項計劃審核各類外事團組商務接持聯絡活動等審理中國中國國家因公活動活動活動或深入推進業務部門需要往宿費、出行網費、飯食費等付出;中國中國國家因公活動活動活動買車置辦及運轉費關鍵確定編制程序內中國中國國家因公活動活動活動車量的報損游戲更新,各類用到確定市區因公外出、中國中國國家因公活動活動活動文件下載交流、日常生活的工作深入推進等需要中國中國國家因公活動活動活動買車助燃劑費、返修費、在街上過路的過河費、穩妥費等付出。
♉(四)機關事業上行業正常運作金費:指人事部門行業和符合公務活動員法標準化管理的事業上行業便用通常公共服務預決算財政廳捐款擬定的常見開支中的生活通用金費開支。
2018年濟南市松江區人民群眾政府機關外事辦公裝修室政府部門費用在編闡明
2018♔年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1⛄、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:♛公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3﷽、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4𒈔、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5ಞ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9♑、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部位財務部門開支成本預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 編織部門管理:蘇州市松江區百姓市政府外事工作室 | 政府部門:元 |
| |||
| 當年度工資 | 上年支出費用 |
| |||
| 品牌 | 費用預算數 | 樓盤 | 項目預算數 |
| |
| 一、財政資金補貼款工資 | 8,348,790.02 | 一、 | 一半公益性業務付出 | 7,832,004.50 |
|
| 1. 正常服務性費用預算成本 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會化切實保障和就業創業付出 | 206,838.21 |
|
| 2. 部門性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫學環保與工作計劃計生經費支出 | 78,532.23 |
|
| 二、事業性純收入 |
| 四、 | 住宅房保險結余 | 231,415.08 |
|
| 三、事業發展組織銷售經營盈利 |
|
|
|
|
|
| 四、其他的薪資收入 |
|
|
|
|
|
| 營收總共 | 8,348,790.02 | 收支合計 | 8,348,790.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位部門收入來源預決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編相關部門部門:深圳市松江區國民相關部門外事辦公樓室 |
|
| 的單位:元 |
| |||||
| 業務 | 純收入預決算 |
| |||||||
| 功效劃分類別課目數字 | 模塊總類科目必名稱 | 加總 | 財政資金付款創收 | 人事收益 | 企事業公司 | 的盈利 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 營運使收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 正常公益性貼心服務費用 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府辦公場所廳(室)及有關于部門事宜 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 般政府部門維護公共事務 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業有成程序運行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 時代擔保和出去上班支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關企業的單位離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政訴訟的單位離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府機關自己事業企機關事業單位主要醫療保險服務保險服務繳納費用其他支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記人事方崗位年金付費花費 | 32,347.20 | 32,347.20 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療機構公共衛生與計劃怎么寫發育支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理創業方醫療衛生 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務企業醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業心單位名稱醫藥 | 38,412.30 | 38,412.30 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房質量保障其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋轉型性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部位收支費用總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃機構:深圳市松江區民眾以政府外事辦公樓室 | 單位名稱:元 |
| |||||
| 的項目 | 撥出財政預算 |
| |||||
| 職能細分課程商品代碼 | 功能鍵歸類項目種類 | 加總 | 通常性支出 | 樓盤性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 大部分服務項目性服務項目性支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 有關部門辦公裝修廳(室)及有關醫療機構事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政控制控制事務性 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業單位執行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 世界確保和自主創業開支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門創業組織離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政管理企業單位離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野方關鍵醫養商業保險付費費用 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 方人事方事業年金納費收支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 社區醫療公共衛生與年度計劃孕育經費支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關事業上單位名稱醫療衛生 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處廠家醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業發展部門醫疔 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房服務保障結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房創新教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部門財務撥付收支明細成本預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃機構:深圳市松江區百姓政府性外事辦工室 |
|
| 行業:元 |
| |||
| 財政廳撥付盈利 | 財政部門付款結余 |
| |||||
| 新項目 | 概算數 | 活動 | 總金額 | 普通公共服務預決算 | 政府機構性股權基金概預算 |
| |
| 一、一樣公用設施費用財力 | 1,662,411.03 | 一、 | 基本上共同安全服務其他支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、人民政府性貨幣基金 |
| 二、 | 社會的得到保障和畢業生就業費用支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 社區醫療健康與進度表生孩子其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 往房保障機制性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 年收入總金額 | 1,662,411.03 | 開支共計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部門一樣 共公預決算支出費用模塊劃分類別預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預算編制部位:濟南市松江區公民當地政府外事辦工室 | 政府部門:元 |
| |||||
| 的項目 | 一樣公眾決算撥出 |
| |||||
| 功能模塊分類整理管理費用打碼 | 職能分類別會計科目名稱大全 | 累計數 | 常見性支出 | 建設項目收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般來說公共性服務付出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府辦公室廳(室)及相關聯構造行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門電腦運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普遍行政訴訟管理制度公共事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業運動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會生活質量保障和就業率結余 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處事業發展方離退休年齡 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政部門企事業單位離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構人事標準大多給養老人身險繳納教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關行業政府部門職業技能年金交費收入支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 診療食品衛生與方案生孩費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處事業心公司治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門組織治療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公機構醫療保障 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房有保障教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房改革創新開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼政策 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門政府部門性母基金概算費用功能表各類概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 織造部門管理:沈陽市松江區國民區政府外事辦工室 | 基層單位:元 |
| |||||
| 項目 | 部門性私募基金預算表收入支出 |
| |||||
| 用途幾大類會計科目編號規則 | 特點歸類科目表名稱 | 總金額 | 根本支出費用 | 工作結余 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位常見公眾費用決算補貼款總體結余國家經濟類別費用決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數科室:滬市松江區老百姓國家外事辦公室 | 計量單位:元 |
| ||||
| 業務 | 常見通用項目預算常見費用支出 |
| ||||
| 實用功能歸類題目代碼 | 性能分類整理題目種類 | 合計數 | 人資金投入 | 公共金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 薪資優惠經費支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
|
| 301 | 01 | 關鍵年終獎金 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補助補助 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜補助費費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考核底薪 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門事業上的企業總體社會養老險服務繳付 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職位年金激費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 崗位關鍵治療保險費用繳納 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 各種市場經濟保證付費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 個人住房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的底薪發福利總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶商品和服務收入支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
|
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
|
| 302 | 12 | *因公出境(境)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動客服費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
|
| 302 | 29 | 特權費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
|
| 302 | 99 | 其他的菜品和服務項目總支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
|
| 303 |
| 對本人和家居的補帖 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 榮譽金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別對個人賬戶和普通家庭的補助款性支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 投資者性其他支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公室環保設備購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年團隊“三公”事業費和工商登記作業事業費費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制職能部門:杭州市松江區百姓中央政府外事工作室 |
| 標準:百萬元 |
| ||||
| 2018年“三公”資金投入費用預算數 | 2018年政府機關進行經費支出估算數 |
| |||||
| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動歡迎費 | 公務接待專車置辦及作業費 |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 電腦運行費 |
| ||||
| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有關的原因介紹
一、“三公”經費支出概預算
🦂上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區者因公出國旅游和赴香港保險、澳門十分行政部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🔴三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🐼其主要安裝:(一)接受其它海外意味著團來松專業學習觀察。應用于接受一些發達國家來松觀察所發生的飯食費、往宿費、公路租車費等其他支出。
🌜(二)施工總承包外部門學習成績考量。于接持外地區、小哥各區縣來松考量所發生的伙食費費、酒店培訓費、交通運輸費、場租費等收入支出。
🦂(三)舉辦的業務范圍聯席會議、為連接國家公務或深入推進的業務范圍游戲活動需提交支出費用費用的場所租賃服務費、留宿費、餐費等支出費用。
二、政府部門啟用經費財政預算財政預算
🍸機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、當地政府招標管理實際情況
2018♈年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
♒2018一年度本單位部門朝向小行業留有人民政府購進新項目決算費用1.6萬元左右,朝著小微客戶預定縣政府招標合同活動費用預算票額0.9萬塊人民幣。
概算考核癥狀
2018🦋年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財政預算撥出產品效績工作目標申請上報表 | |||||||
| 項目流程二維碼:180070070001 | 2018 |
| 審核工作進度:行財科:概預算醫院科室審批權(二上) | ||||
| 機關單位:007007深圳市松江區我們政府辦公區室外事辦公區室 | |||||||
| 工作名稱: | 出國旅游(境)資金投入 | 工程項目品類: | 總是性活動 | ||||
| 開始了年月日: | 2019-01-01 | 尾聲起止日期: | 2019-12-31 | ||||
| 關聯打電話: | 37735272 | 好項目當初預算表(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 名字樓盤上一年費用額(元) | 6,000,000.00 | 從名工程項目前年財政預算執行程序數(元) | 5060126.04 | ||||
| 的項目情況: | ﷺ為添加松江區的對德營銷和洽談,搞好團結松江區地方經濟條件成長 ,注冊本創業項目。創業項目安全服務面積為松江區各處委辦局。 | ||||||
| 項目確立根據: | 💟中辦發(2013)16號文,《一共黨中央辦公樓廳 浙江省人民政府辦公室廳發送〈外交活動部 地方外辦 地方集體部 財政性部對于進步規則省部級有以下祖國工作中成員因公零時出國留學的提出的意見〉的溫馨提示》;財行(2013)516號文,《財政支出部 外交關系部有關于修訂〈零時回國費用標準化管理辦法〉的的通知》 | ||||||
| 大型項目制定的必不可少性: | 實行外事辦職責,為全縣提交的因公出國旅游團組或參團工人做區級核準和市里核準。 | ||||||
| 做到該項目施實的管理辦法、預防措施: | 𝔉《共產黨松江區委辦公裝修室 松江區中國市人民政府性接待室室分享到區外事辦〈松江區觀于切實加強因公出境(境)處理工學作的若干建議建議〉的通知短信》;《中國致公黨松江區委接待室室 松江區公民現政府外事接待室室發送給區外事辦〈松江區關羽進的一步強化因公出境(境)管理制度辦公的意見和建議〉的告知書》 | ||||||
| 建設項目制定年度計劃: | ♔2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批依據的團組,但于2019年出訪,事業費仍從2018年預備費中支出費用。 | ||||||
| 投資項目總受眾: | 從而促使松江區因公回國境工作中規范性化 | ||||||
| 全年績效考評學習目標: | 嚴格規范把好關因公出訪團組,出訪意圖,出訪科技成果 | ||||||
| 想要闡述的另一故障 : | 無 | ||||||
|
| |||||||
| 完成指標值 | |||||||
| 功能分類別: | 因公出境(境)經費預算 | 錢財源于歸類: | 區財政支出 | ||||
| 轉換最終目標 | 依據相關內容 | 評價指標目的值 | 計算方法法律規定 | ||||
| 支出和治理最終目標 | 資金工作制度工作管理健全制度性 | 健全完善 | 加強制度建設 | ||||
| 企業財務方式運行有效率性 | 能夠 | 可以有效 | |||||
| 項目操作獎懲制度健康性 | 加強制度建設 | 日益完善 | |||||
| 產品管控方式執行力很好性 | 有效性 | 更有效 | |||||
| 決算執行命令率 | 100% | 100% | |||||
| 專款特用率 | 100% | 100% | |||||
| 的資金及時的及時的率 | 即使 | 按時 | |||||
| 收益階段目標 | 出國工作一次收費把握率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游編制數把握率 | 100% | 100% | |||||
| 項目完成任務率 | 100% | 100% | |||||
| 特效計劃 | 出訪統計體現 | 完整 | 順利完成 | ||||
| 團組任務實現率 | 完畢 | 做完 | |||||
| 外事組織紀律性承諾制書 | 簽訂 | 建定 | |||||
| 反應力夢想 | 高效制度的重要性管理系統健康性 | 逐步完善 | 完善 | ||||
| 項目立項措施寬裕性 | 充分的 | 有效 | |||||
| 相關政策知道度 | 100% | 100% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 審核中注意點 | |||||||
| 全版性 | 可以性 | 效績指標 | 績效評價指標 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| 綜和申核意見書 | 🧸"1、填報信息個方面:品牌慨況底下未描訴品牌玩法和公司網絡架構;品牌開辦的一定要性還需進步驟補沖;品牌進行記劃不足稅務部門事業記劃,且事業記劃未包含了重要的事業玩法、時期工作進度、數要、服務質量要;安全有效保障計劃進行的重要維護方式不全面性,未列明稅務部門維護方式;缺少安全有效保障方式2、考核關鍵地方:活動總關鍵簡況簡短,關鍵未提錢活動的空間、物體、生產出、郊果;全年考核關鍵未通過全年做工作的標準設制活動全年考核關鍵。3、效績因素方便:投資回報管理工作對象不要設備“資產完成有效率”;出現要求中緊缺高質量要求、成本低要求、實效要求;效果好要求還需補足;損害力緊缺檔案保管管理方法、新新信息化管理推動、不錯科技成果電腦共享、新新信息三公開的方面的要求;項目立項通過徹底性為進入要求;記算通過寫上歪斜確。" | ||||||
| 審計然而 | B | 初審人 | 沈錫宇 |