北京市松江區岳陽居委社群公共衛生售后服務咨詢中心
2019季度結算的時候
目 錄
一是一部分 杭州市松江區岳陽街區域衛生防疫的服務網局簡況
一、大部分崗位職責
二、設備設立
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、年收入其他支出結算的時候總表
二、凈收入結算的時候表
三、收入支出部門預算表
四、不需要補貼款薪資費用預算總表
五、般公益性費用預算財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算表
六、通常情況公益性部門預算財政局補貼款差不多費用支出 部門預算表
七、般公共性預算表財政性捐款“三公”預備費預算及單位程序運行預備費預算結余結算的時候表
八、現政府性母基金成本預算財政部門捐款支出費用部門預算表
九、資本資產負債情形表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第三個部分 代詞釋義
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、核心工作職責
🧜傷害市松江區岳陽道路社區功能中食品衛生管理功能中是區衛健委下的一間基層醫院醫療機構保健組織 ,分擔岳陽中北部滿足廣大我們職工群眾幾乎醫療機構保健功能及服務質量性食品衛生管理功能。
二、貸款機構如何設置
💃利用以上所述部門職責,武漢市松江區岳陽街道辦街道衛生監督提供服務咨詢中心設4個下設組織機構,包涵:辦公樓室、會計科、醫教科、怎樣預防健康科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度薪水開支結算的時候總表
的單位:來萬
收入來源 |
開支 |
||
工作 |
竣工決算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、平常公用預決算財政資金付款個人收入 |
4011.93 |
一、普遍公用設施服務管理費用支出 |
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政支出付款薪資 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、上司補貼申請書凈收入 |
|
三、國家安全收入支出 |
|
四、自己事業營收 |
8542.91 |
四、公共信息人身安全其他支出 |
|
五、運營收益 |
|
五、教肓教育支出 |
|
六、附加方繳納年收入 |
|
六、小學科學新技術花費 |
|
七、另一個人收入 |
38.43 |
七、人文度假旅行體育運動與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
八、社會發展服務保障和就業前景性支出 |
657.06 |
|
|
九、清潔健康的結余 |
11597.24 |
|
|
十、綠色建筑環保型性支出 |
|
|
|
十一月、村鎮特別收支 |
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
十四、道路車輛運輸支出費用 |
|
|
|
十四、問題勘查問題等撥出 |
|
|
|
二十、房地產業貼心服務企業等收入支出 |
|
|
|
十五、銀行業教育支出 |
|
|
|
二十七、支助別城市教育支出 |
|
|
|
二十、自然是的資源海洋能天氣等經費支出 |
|
|
|
十八、房間切實保障教育支出 |
170.21 |
|
|
2、油糧油料收儲花費 |
|
|
|
二十一月、洪澇防冶及應急預案菅理開支 |
|
|
|
二十三、一些其他支出 |
|
上年效益累計數 |
12593.27 |
本年度教育支出累計數 |
12424.51 |
用行業基金投資改正結余差額 |
|
余額調整 |
131.76 |
月初結轉和余額 |
38.05 |
半年度結轉和余額 |
75.05 |
總額 |
12631.32 |
總金額 |
12631.32 |
2019本年度純收入竣工決算表
部門:來萬
工程 |
本年度收益總金額 |
不需要撥付工資收入 |
領導津貼薪資收入 |
事業單位盈利 |
運作純收入 |
復屬基層單位上交國家純收入 |
各種營收 |
||||
功能分類 |
會計分類簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12593.27 |
4011.93 |
|
8542.91 |
|
|
38.43 |
|
208 |
|
|
生活后勤保障和工作收支 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業心政府部門離離休 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離退職 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性標準通常養老安全安全繳納費用收入支出 |
419.90 |
|
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展企業新職業年金納費付出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生正常付出 |
11766.00 |
3757.71 |
|
7969.86 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療組織機構干凈衛生組織機構 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
01 |
市政居委會衛生間部門 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共公環衛功能 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企事業方整形 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業標準醫學 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房安全保障結余 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改制其他支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
2019財政年度其他支出竣工決算表
公司的:萬塊
頂目 |
本年度費用累計 |
幾乎其他支出 |
樓盤撥出 |
上交上級領導付出 |
加盟經費支出 |
對加盟公司的津貼費用 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12424.51 |
11878.97 |
545.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保險和就業形勢付出 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展的單位離提前退休 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野企業離退居二線 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的企業發展公司的最基本社會養老險行業保險行業手機繳費付出 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業計量單位職業選擇年金繳納費用支出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生營養結余 |
11597.24 |
11051.70 |
545.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫院衛生監督系統 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市特別衛生學組織機構 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環衛 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體共同干凈服務 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企事業機構醫療設備 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位醫疔 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障結余 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房創新經費支出 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
2019年終不需要補貼款收益經費支出部門預算總表
機構:萬多
薪水 |
支出費用 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
品牌 |
合計數 |
尋常服務性概預算財政預算補貼款 |
部門性貨幣基金民政預算民政審批 |
一、尋常公開費用財政性補貼款 |
4011.93 |
一、應該公用設施功能支出費用 |
|
|
|
二、人民政府性股權基金國庫預算國庫撥付 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收支 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全性結余 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技術設備撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化課度假游體育乒乓球與文化傳播收支 |
|
|
|
|
|
八、社會的有效保障和擇業結余 |
237.16 |
237.16 |
|
|
|
九、環保鍵康總支出 |
3757.71 |
3757.71 |
|
|
|
十、綠色建筑環保性結余 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌社區居委會花費 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通管理業費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察資料等收支 |
|
|
|
|
|
第十、金融業服務培訓業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融創新性支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶各種東北部結余 |
|
|
|
|
|
18、自然而然資源英文深海氣象臺等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間質量保障支出費用 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
三十、糧油加工原材料設備貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇治理及應急方案標準化管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、某些開支 |
|
|
|
本年度工資累計 |
4011.93 |
上年總支出預估合計 |
4011.93 |
4011.93 |
|
今年初不需要撥付結轉和節余 |
|
半年度財務付款結轉和余額 |
|
|
|
一、基本上公共服務費用國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性母基金預算表財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4011.93 |
共計 |
4011.93 |
4011.93 |
|
2019當年度一樣共公項目預算財政局審批教育支出結算的時候表
方:萬美金
頂目 |
加總 |
主要付出 |
投資項目收支 |
|||
工作劃分類別 幾個會計科目商品編碼 |
課程和科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界基本保障和專業教育總支出 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展院校離退職 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成標準離退居二線 |
45.36 |
45.36 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業機關單位事業機關單位網絡職業年金交款教育支出 |
191.80 |
191.80 |
|
210 |
|
|
衛生間良好付出 |
3757.71 |
3557.53 |
200.18 |
210 |
03 |
|
底層醫治衛生防疫醫院 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦健康醫療機構 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
04 |
|
公共性環保 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
04 |
08 |
差不多公用安全功能 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
11 |
|
行政機關工作廠家診療 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱醫療機構 |
19.91 |
19.91 |
|
221 |
|
|
住宅房后勤保障收支 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案結余 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
4011.93 |
3811.75 |
200.18 |
2019年中一樣 公益性預結算的時候財政預算撥付主要經費支出結算的時候表
政府部門:百萬元
工程項目 |
累計 |
的人員勞務費 |
公用設施接待費 |
||
經濟增長定義 考試科目編號規則 |
科目表簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資春節福利總支出 |
3499.95 |
3499.95 |
|
301 |
01 |
總體年終獎金 |
547.52 |
547.52 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
278.85 |
278.85 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
0.84 |
0.84 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
2092.12 |
2092.12 |
|
301 |
08 |
機關事業工作單位事業工作單位通常關于養老地產養老保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金繳納費用 |
191.80 |
191.80 |
|
301 |
10 |
教工基本上醫療保健穩妥納費 |
19.91 |
19.91 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療器械經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
某些時代服務保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外公司福利待遇收支 |
351.85 |
351.85 |
|
302 |
|
菜品和售后服務收支 |
287.83 |
|
287.83 |
302 |
01 |
辦公室費 |
0.46 |
|
0.46 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
06 |
商業用電 |
21.03 |
|
21.03 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.55 |
|
6.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
2.24 |
|
2.24 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的原料費 |
206.52 |
|
206.52 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴行業費 |
0.20 |
|
0.2 |
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
39.92 |
|
39.92 |
302 |
31 |
公務活動小二租車使用檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一流量收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某個貨物和功能經費支出 |
4.31 |
|
4.31 |
303 |
|
對自身和小家庭的補助款 |
23.62 |
23.62 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
19.10 |
19.10 |
|
303 |
05 |
居住補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林種植國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對自己和家用的補助費 |
4.52 |
4.52 |
|
310 |
|
基金性費用支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公場所系統購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用裝備新購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
07 |
數據信息互聯網及小軟件租賃費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公共交通設備新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和商品陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資產投資租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他充分性收入支出 |
|
|
|
合計數 |
3811.75 |
3523.57 |
288.18 |
2019當年度似的公益性費用國庫審批“三公”資金及單位開機運行資金開支竣工決算表
機構:來萬
尋常公開預算表國庫審批“三公”經費預算 |
企事業單位運轉 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專用車折舊費及執行費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公租車 租賃費費 |
公務接待買車 正常運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年政府機構性私募基金費用預算財政性捐款支出費用預算表
機關單位:萬余元
工程項目 |
自動求和 |
根本花費 |
業務收入支出 |
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系統類型 科目表商品編碼 |
會計分類名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終資源流動負債情況下表 |
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限額機關單位:萬余元 |
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數據 |
意義 |
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期初數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、資源累計數 |
—— |
—— |
5321.12 |
5432.48 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
3753.30 |
3717.81 |
(二)穩固股權 |
—— |
—— |
3240.41 |
3530.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
ܫ 2.代用裝置(臺/套/輛) |
794 |
877 |
503.83 |
537.33 |
🎀 表中:(1)貨車(輛) |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 似的國家公務使用車 |
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🍌 綜合執法執勤點小二租車 |
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🅠 特種車輛職業 系統買車 |
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⛄ 各種小二租車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
547 |
594 |
1313.80 |
1568.30 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.20 |
358.40 |
🍌 4.另一固定不變資源 |
—— |
—— |
65.78 |
67.54 |
ꦯ 減:累加折舊率及減值預備 |
—— |
—— |
1753.80 |
1955.84 |
(三)持久股權質押項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠公司債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約基金 |
—— |
—— |
103.38 |
179.88 |
෴ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
22.17 |
39.54 |
(七)其他股權 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
1068.87 |
897.71 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
4252.25 |
4534.77 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對東莞市松江區岳陽的大街上區域安全業務核心2019年度目標收入來源開支結算的時候總體經濟狀態反映
蘇州市松江區岳陽的大街上居委環衛服務的中心點2019🅘年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、觀于佛山市松江區岳陽道路社區醫療監督衛生監督產品咨詢中心2019全年度薪資預算情況發生詳細說明
本年度൲收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。
三、關于幼兒園武漢市松江區岳陽街道街道辦街道辦干凈服務質量重心2019本年教育支出預算前提解釋
當年度💫支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。
四、針對西安市松江區岳陽街區社區居委會衛生管理的服務公司點2019年財政部門補貼款收入水平支出費用總的問題說明怎么寫
杭州市松江區岳陽大街社區居委會安全精準服務基地2019✱年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
五、關羽深圳市松江區岳陽居委會片區健康售后服務學校2019月度通常情況報告通用概預算財政廳審批收入支出竣工決算情況報告解釋
(一)通常現狀下公開費用財務審批教育支出部門預算總體性現狀
重慶市松江區岳陽街區社區業務重點衛生間業務重點2019💜年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
(二)正常共同成本預算財政性補貼款支出費用竣工決算設備構造情況發生
傷害市松江區岳陽街道辦事處平臺干凈售后服務重點2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。
(三)一樣 公用概預算財務付款結余部門預算基本現象
成都市松江區岳陽街區街道辦干凈貼心服務重點2019൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。
2♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。
3꧟、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。
4ဣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。
5𝔉、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
6ಌ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
六、針對東莞市松江區岳陽銜道居委公共衛生的服務公司2019年末普遍公眾項目預算財政預算補貼款差不多撥出結算的時候時候代表
傷害市松江區岳陽街邊平臺衛生管理貼心服務平臺2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:
1𓄧、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2ꦺ、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。
🦄七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政局撥付費用支出 結算的時候基本情況下講解。
上海市松江區岳陽街鎮社區居委會干凈服務項目心中2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019ไ年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
八、關于幼兒園廣州市松江區岳陽城市特別衛生監督服務平臺2019全年度國家性貨幣基金概算財政部門審批總支出部門預算狀況表示
東莞市松江區岳陽的大街上社區產品主安全產品主2019年終無區政府性股票基金費用財政資金捐款結余。
九、公有資本管理費用財務補貼款情況下解釋
🃏滬市松江區岳陽街道辦事處精準服務主街道辦事處衛生防疫精準服務主2019季度無國企投資者經營管理費用財政預算付款其他支出。
十、任何比較重要法定程序的現狀說明書怎么寫
(一)政府部門進行經費費用費用的情況
昆明市松江區岳陽小區居委會小區食品衛生工作中2019月度高分子關啟用經費開支開支。
(二)政府辦公室采購合同開支情況報告
北京市市ജ松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。
(三)車子、快裝獨特占前提
上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核操作情況報告
🥀上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:💜編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
♉一、民政捐款收益:指工作單位年初度從本級民政行政部門提供的民政捐款,具有通常情況下公開估算民政捐款和國家性債卷估算民政捐款。
🐓二、教育事業有成盈利:指教育事業有成單位名稱深入開展行業金融產品活躍十分鋪助活躍擁有的盈利。主要的是:治療服務培訓盈利等。
🌸三、合作生意工資:指創業行業在正規專業服務活動以及協助活動外深入推進非單獨的結轉合作生意活動擁有的工資。
🌞四、許多凈創收水平:指企自己事業單位有的除“財政廳審批凈創收水平”、“自己事業凈創收水平”、“管理凈創收水平”等本身的凈創收水平。具體是:有價接種疫苗凈創收水平,共公清潔進行體檢凈創收水平等。
五、期初結轉和余額:就是指上一年度未能順利完成、結轉到本年度按有關系要求再施用的流動資金。
🧸六、年底結轉和節余:指當財政本季度度或己前財政本季度項目預算安排好、因相對主義經濟條件有發生改變不可能按原設計施工,需遲緩到然后財政本季度按相關聯要求不斷動用的流動資金。
ಞ七、幾乎經費支出費用:指學校為質量保障學校常見暖機、做好臺賬做工作責任而時有發生的各種經費支出費用。
🌜八、投資項目經費花費:指機關單位為做完特殊的行政處工作上任務或企業成長 成長 對象,在最基本經費花費以外突發的多種經費花費。
ꦦ九、生產經驗結余:指事業性機構在專門促銷工作及輔助軟件促銷工作除此之外開設非獨立自主分攤生產經驗促銷工作發生的結余。
ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦆ國慶、工商登記使用的接待費:指行政處公司和圖案填充國家國家公務員法操作的自己事業公司使用的常見公共信息成本預算財政事業費總支出付款布置的基本的事業費總支出中的常規公供接待費事業費總支出。