天津市松江區泗涇鎮街道社區環衛工作心中
2018第四季度部部門預算
目 錄
第一部分 佛山市松江區泗涇鎮社區公共衛生公共衛生服務項目中心的概述
一、最主要的職責范圍
二、相關部門竣工決算單位名稱形成
第二部分 東莞市松江區泗涇鎮街道社區服務項目防疫服務項目中2018年度部門決算表
一、創收花費結算的時候總表
二、個人收入預算表
三、支出費用部門預算表
四、財政廳撥付年收入性支出竣工決算總表
五、基本服務性預算民政撥付經費支出預算表
六、一半公共性概算財政廳補貼款大致總支出竣工決算表
七、大部分共公預算財政部門付款“三公”預備費預算及工商登記正常運作預備費預算收入支出預算表
八、區政府性新基金概預算財政預算撥付費用支出 結算的時候表
九、金融資產負債率事情表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區居委會安全衛生功能重點2018年度部門決算情況說明
第六那部分 詞定義
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、基本工作職責
責任人承擔責任居委會醫治、健康的教育教學、安全改善、安全保鍵、復原、工作規劃生孩子方法產品等職能。
二、結構設為
可根據下列責任,深圳市松江區泗涇鎮社區功能中間衛生情況功能中間設10⛦個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
𓄧第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度薪資收入開支部門預算總表
廠家:W
使收入 |
其他支出 |
||
項目 |
預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政局撥付工資收入 |
3151.54 |
一、正常公用服務質量總支出 |
|
中間:區政府性股票基金概預算民政審批 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、上級領導補貼純收入 |
143.91 |
三、防御花費 |
|
三、自己事業創收 |
5238.46 |
四、公益性穩定付出 |
|
四、銷售收入水平 |
|
五、文化教育撥出 |
|
五、所屬公司上交國家工資 |
|
六、地理學技藝收入支出 |
|
六、別的收入來源 |
826.71 |
七、人文體育文化與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會發展基本保障和就業機會費用支出 |
356.08 |
|
|
九、診療干凈衛生與工作計劃生殖性支出 |
7759.65 |
|
|
十、能效健康花費 |
|
|
|
五一、新農村街道支出費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
13、公路網搬運性支出 |
|
|
|
十四、資源量地質勘察短信等結余 |
|
|
|
二十、工業保障業等結余 |
|
|
|
16、銀行業撥出 |
|
|
|
十八、捐助各種國家收支 |
|
|
|
18、土地資源海底氣象臺等收支 |
|
|
|
19、房間維護費用支出 |
80.70 |
|
|
二十二、調味品救災物資自給率其他支出 |
|
|
|
二十一月、別花費 |
|
年初創收預估合計 |
9360.62 |
本年度開支累計 |
8196.43 |
用企業股權基金挽救收入支出表差額 |
|
余額重新分配 |
1177.27 |
年末結轉和盈余 |
44.69 |
年尾結轉和盈余 |
31.61 |
總金額 |
9405.31 |
總金額 |
9405.31 |
2018每年收益竣工決算表
公司的:上萬元
投資項目 |
本年度營收累計數 |
財政廳審批營收 |
上級領導補貼政策使收入 |
事業發展納入 |
操作工資 |
附設單位名稱上交營收 |
別的創收 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會的質量保障和擇業費用支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的單位名稱離退休之 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業標準差不多養老服務穩定交費性支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
企人事政府部門人事政府部門職業技能年金繳付結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保健衛生管理與打算生孩子結余 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療服務清潔衛生學校 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦衛生學構造 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另外底層醫院干凈衛生機購經費支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
總體公用食品衛生服務保障 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處工作行業醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性企事業編制醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房的保障費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度其他支出結算的時候表
計量單位:千元
業務 |
當年度花費自動求和 |
大多支出費用 |
新項目付出 |
上交國家上級部門費用支出 |
銷售費用支出 |
對復屬企業經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目表簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上安全保障和專業教育支出費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門創業單位名稱離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成組織離提前退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野組織核心頤養安全激費付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業機關單位新職業年金繳納付出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔與籌劃孕育教育支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎社區醫療清潔醫院 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區干凈干凈單位 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基礎醫療服務安全衛生學校經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用醫療衛生 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共性衛生防疫服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性行業醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業公司診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障措施性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018年終財政預算付款工資收入總支出結算的時候總表
部門:億元
效益 |
教育支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
活動 |
總計 |
通常情況下共公預算表財政支出付款 |
縣政府性基金投資費用財務捐款 |
一、一半服務性項目預算財政支出補貼款 |
3151.54 |
一、一半共同保障其他支出 |
|
|
|
二、縣政府性債卷概預算財務補貼款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技撥出 |
|
|
|
|
|
四、服務性的安全開支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、專業新技術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育健康與影視傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會有效保障了和出去上班撥出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫治食品衛生與策劃二孩開支 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、綠色建筑環保型撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村居委會費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交行物流運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘查新信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性服務質量業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持任何位置總支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海底景象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房保險性支出 |
|
80.70 |
|
|
|
四十、糧油食品工程材料收儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、某個費用支出 |
|
|
|
年初個人收入合計數 |
3151.54 |
本年度費用合計數 |
|
3151.54 |
|
期初財政資金捐款結轉和節余 |
|
年尾財政性撥付結轉和余額 |
|
|
|
大部分公共服務費用財務撥付 |
|
|
|
|
|
地方政府性股權基金工程預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3151.54 |
總金額 |
|
3151.54 |
|
2018年般公共性預算表國庫撥付經費支出結算的時候表
計量單位:百萬元
業務 |
總計 |
常見經費支出 |
樓盤總支出 |
|||
能力歸類 項目代碼 |
課目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 有效保障了和大學生就業收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門企業發展單位名稱離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業政府部門離退休之 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的單位名稱基本性社會養老穩妥手機繳費開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業標準標準崗位年金繳納費用性支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療器械衛生防疫與計劃表生孩子費用 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層黨組織診療衛生情況平臺 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺干凈中介機構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
同一底層醫療中介機構衛生監督中介機構費用 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共信息衛生情況產品 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
財政事業上的企業單位醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅服務保障撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房深化改革總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018半年度一半公共服務預算表財政資金付款常見付出結算的時候表
企事業單位:百萬元
品牌 |
加總 |
的人員預備費 |
公共專項資金 |
||
市場經濟劃分 科目必商品編碼 |
會計科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪社會福利結余 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
幾乎工薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
危險機關衛生事業組織幾乎醫療保障保障費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
的職業年金手機繳費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
教職工一般醫療設備安全納費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫疔補貼申請書手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他時代服務保障付費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余月薪好處支出費用 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
各種商品和的服務其他支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
會議室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管控費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用板材費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
國家公務用車的操作系統維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
許多客運費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的產品和貼心服務開支 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對自己家庭工作環境的補貼政策 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
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303 |
09 |
權益金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
個體農耕工作補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個各人和家族的補帖費用支出 |
|
|
|
310 |
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資源性其他支出 |
|
|
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310 |
02 |
辦公區機器設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專業設配購置費 |
|
|
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310 |
07 |
信息內容系統及電腦軟件置辦系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的購進 |
|
|
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310 |
19 |
其他城市交通道具購買 |
|
|
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310 |
22 |
隱匿金融資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資源性經費支出 |
|
|
|
累計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年終一樣 公眾預算表財政局付款“三公”費用及機關事業單位運作費用支出費用預算表
機關單位:來萬
通常共同費用預算不需要補貼款“三公”金費 |
機關單位程序運行 金費預算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待公務車置辦及運轉費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 購買費 |
公務接待租車 正常運作費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
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|
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2018季度人民政府性資金概預算財務審批開支竣工決算表
組織:余萬元
頂目 |
累計數 |
關鍵總支出 |
品牌撥出 |
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效果幾大類 會計科目簡碼 |
課目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標房產流動負債情況發生表 |
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累計額單位名稱:萬元左右 |
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占比 |
作用 |
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月初數 |
半年度數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、資金加總 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流量資本 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)統一股權 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
⛦ 基本公務接待公務車 |
|
|
|
|
ꦛ 城管執法巡邏專車 |
|
|
|
|
𒉰 特中專注科技出行 |
|
|
|
|
🦹 另外的車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
⛦ 4.某個固定不變債務 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ꦰ 減:總計折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿資本 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🌸 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于佛山市松江區泗涇鎮居委會安全衛生提供服務主2018第四季度薪資花費部門預算整體癥狀講解
廣州市松江區泗涇鎮片區衛生間服務的學校2018🎶年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、至于廣州市松江區泗涇鎮居委會公共衛生售后服務機構2018季度薪資預算癥狀描述
東莞市松江區泗涇鎮社區服務的站清潔服務的重心2018𒁏年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、關于幼兒園昆明市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生服務管理重心局2018一年度結余預算的情況報告怎么寫
佛山市松江區泗涇鎮社區居委會環衛的工作站點2018👍年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、關與佛山市松江區泗涇鎮社區貼心服務咨詢中心干凈貼心服務咨詢中心局2018年度目標國庫付款薪資結余基本環境介紹
廣州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況售后服務主2018𝔍年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、針對西安市松江區泗涇鎮居委會衛生情況服務培訓公司2018全年大部分公眾成本預算財政廳付款經費支出結算的時候癥狀表示
(一)一般來說公共服務概預算國庫補貼款結余竣工決算總體經濟條件
濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生防疫售后服務重點2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)基本上公益性成本預算財政預算付款支出費用竣工決算組成部分狀態
沈陽市松江區泗涇鎮區域衛生監督業務中間2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)似的共公竣工決算民政審批經費支出竣工決算準確環境
昆明市松江區泗涇鎮小區健康服務管理中2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:政府部門離養老金成員津貼🎶。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7💮、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8꧙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、觀于北京市松江區泗涇鎮社區安全衛生安全衛生服務質量基地2018每年一般的公用設施概預算財政性撥付基本性收支部門預算時候反映
鄭州市松江區泗涇鎮居委清潔保障重心2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1✤、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🐽、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
ജ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政廳補貼款撥出預算總的時候闡明。
杭州市松江區泗涇鎮社區網站食品衛生安全服務重點2018ඣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018༺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”勞務費財務審批其他支出預算實際前提說明書怎么寫。
2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
൩公務活動車輛運動保護花費0.25千元。一般用以2018年國家公務買車保險行業費的下單。2018年,天津市松江區泗涇鎮平臺安全貼心服務點站歸屬各預決算組織花銷不需要捐款的因公車輛租賃保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關羽佛山市松江區泗涇鎮街道衛生管理安全服務心中2018國庫年度部門性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫捐款總支出預算現象講解
🌟北京市松江區泗涇鎮街道辦事處環衛精準服務基地2018當年度無政府性性新基金不需要預算不需要審批支出費用。
九、國有化充分營運成本預算財政性補貼款原因原因分析
南京市松江區泗涇鎮街道社區安全保障重點2018年中無國家資源運作財務預算財務審批收支。
十、其它關鍵方式方法的條件就說明
(一)政府部門運營資金支出費用環境
昆明市松江區泗涇鎮居委健康服務于平臺2018第四季度有機關運作資金性支出。
(二)市政府招標合同花費前提
上海市松江區泗涇鎮居委干凈保障學校2018✨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018♍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)汽車、房子特色占用量的情況
1.配送車輛
🎶截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一標準產成品擔保的一半公務活動專用車為1輛。
2.屋房
🥂房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住房。
(四)估算績效考評管理制度狀況
🔥上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
༒一、不需要審批營收:指單位名稱年初度從本級不需要部門乃至每一位員工具有的不需要審批,例如大部分公共性費用財務預算不需要審批和政府部門性股票基金費用財務預算不需要審批。
🅰二、衛生事業方收錄:指衛生事業方方開展調研靠譜業務范圍的的活動簡答輔助的的活動具有的收錄。其主要是醫療設備收錄等
ཧ三、經驗薪資工資收入:指衛生事業企業單位在工程專業業務部門活躍舉例說明輔助活躍本身積極開展非孤立歸集經驗活躍爭取的薪資工資收入。
ﷺ四、相關工資:指機構完成的除“民政預算撥付工資”、“企業工資”、“企業經營的工資”等任何的工資。指機構完成的除“民政預算撥付工資”、“企業工資”、“企業經營的工資”等任何的工資。首要是:有價預苗工資、otc藥品盤盈工資等。
五、年終結轉和盈余:意指上一年度未能完工、結轉到當年度按關于 法律法規再安全使用的資金量。
💜六、年終結轉和盈余:指當半當每年度或早先半當每年概算安裝、因客觀存在環境的發生發生改變不可按原計劃怎么寫制定,需網絡延遲到后面半當每年按關干暫行規定隨時操作的資源。
𝕴七、大致費用費用:指行業為基本保障醫院普通 暖機、完全平時運作人物而突發的杜六房加盟總部的費用費用。
💞八、業務其他費用支出費用 :指企事業心單位為結束特殊的行政訴訟的工作日常任務或事業心發展方向夢想,在常規其他費用支出費用 后形成的貼心的售后服務其他費用支出費用 。
💮九、開總總支出:指行業部門在技術專業移動及捕助移動外面深入推進非獨自成本計算開移動時有發生的總總支出。
🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🗹五一、機構運轉專項經費收入經費支出:指行政部門公司的和符合公務活動員法菅理的工作公司的用到平常公開估算財政部門撥付組織的幾乎收入經費支出中的規章制度公用設施專項經費收入經費支出收入經費支出。