九游娱乐手机版官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/泗涇鎮小區干凈衛生提供服務主
2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區泗涇鎮社區服務培訓平臺環保服務培訓平臺

2019本年竣工決算

 


目  錄

 

一局部 西安市松江區泗涇鎮居委衛生學服務項目服務部概貌

一、大部分權責

二、培訓機構使用

第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收益收入支出預算總表

二、收益結算的時候表

三、收支結算的時候表

四、國庫補貼款薪資性支出部門預算總表

五、通常情況下公益性預預算財政預算補貼款性支出預算表

六、一樣共公部門預算財政預算審批差不多支出費用部門預算表

七、通常情況下公共性概預算民政補貼款“三公”費用及危險機關行駛費用費用支出 部門預算表

八、政府辦公室性新基金估算國庫撥付教育支出結算的時候表

九、財力過負債的實際記錄表

第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮平臺安全工作學校2019年度決算情況說明

4區域 動詞講解


第一部分    上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是職能部門

𝓰開展承擔責任平臺醫療管理、建康幼教、健康防控、健康中醫保健、康復治療、設計生小孩能力的服務等部門職責。

二、平臺裝置

可根據上面責職,昆明市松江區泗涇鎮社區衛生功能監督衛生監督功能機構設10ꦍ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019本年收益開支竣工決算總表

方:百萬元

工資收入

性支出

好項目

竣工決算數

工作

結算的時候數

一、常見公眾費用財政支出審批純收入

3390.74

一、大部分公開服務支出費用

 

二、政府部門性理財產品預決算國庫補貼款盈利

 

二、外交史開支

 

三、上司補貼費納入

 

三、民防教育支出

 

四、行業利潤

6164.68

四、公眾衛生收支

 

五、營業工資收入

 

五、培育收入支出

 

六、附帶基層單位上交效益

 

六、生物學技術性性支出

 

七、某些薪水

169.73

七、文化知識自助游體育文化與傳煤花費

 

 

 

八、市場經濟維護和出去上班收支

360.68

 

 

九、衛生學安全費用

9097.73

 

 

十、低能耗壞保費用支出

 

 

 

十一月、新農村街道辦經費支出

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

十五、客運運輸業開支

 

 

 

十四、的資源堪探圖片信息等收支

 

 

 

十八、業務精準服務行業等收支

 

 

 

第十六、科技金融費用支出

 

 

 

十八、經濟援助其他國家收入支出

 

 

 

十七、自然是資源的海洋能氣象局等開支

 

 

 

19、往房質量保障費用支出

99.42

 

 

第二十、調味品油料儲備量費用

 

 

 

二11、氣象災害預治及緊急管控教育支出

 

 

 

二十三、相關總支出

 

年初盈利加總

9725.15

上年收入支出總金額

9557.83

用參公理財產品挽救收入支出表差額

 

余額劃分

152.25

期初結轉和節余

31.61

年尾結轉和余額

46.68

共計

9756.76

累計

9756.76


2019當年度盈利結算的時候表

方:萬塊人民幣

頂目

本年度納入累計數

財政部門審批收入水平

上級領導政府補貼營收

行業營收

加盟年收入

付屬企事業單位上交收入來源

任何收錄

功能分類
科目編碼

題目名字大全

累計數

9725.15 

3390.74 

 

6164.68 

 

 

169.73 

208

 

 

中國社會質量保障和專業教育教育支出

360.68 

248.24 

 

112.44 

 

 

 

208

05

 

行政事務工作組織離退體

360.68 

248.24 

 

112.44 

 

 

 

208

05

02

  企事業編名稱離提前退休

1.38 

1.38 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

  部門事業上的組織常規頤養天年保險金交費付出

246.86 

246.86 

 

 

 

 

 

208

05 

06

  行政機關企業發展企業單位職業的年金交費教育支出

112.44 

 

 

112.44 

 

 

 

210

 

 

衛生情況鍵康性支出

9265.05 

3142.50 

 

5952.82 

 

 

169.73 

210

03

 

基層員工醫療設備環保企業

7728.25

1885.50

 

5819.31

 

 

23.44

210

03

01

  中小城市街道社區健康組織

7728.25

1885.50

 

5819.31

 

 

23.44

210

04

 

通用環保

1403.29

1257.00

 

 

 

 

146.29

210

04

08

  常規公眾環衛保障

1403.29

1257.00

 

 

 

 

146.29

210

11

 

財政衛生事業公司醫院

133.51

 

 

133.51

 

 

 

210

11

02 

  人事公司的醫療設備

133.51

 

 

133.51

 

 

 

221

 

 

往房基本保障支出費用

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

221

02

 

自建房機構改革總支出

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

221

02

01

  房間個人公積金

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度收支預算表

機關單位:上萬元

項目

當年度撥出累計數

根本費用

創業項目支出費用

上交上一級性支出

操作費用支出

對付屬基層單位津貼費用

功能分類
科目編碼

課程和科目簡稱

自動求和

9557.83 

9199.10 

358.73 

 

 

 

208

 

 

社交有保障和求業費用

360.68 

360.68 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門創業組織離退體

360.68 

360.68 

 

 

 

 

208

05

02

  事業心公司離提前退休

1.38 

1.38 

 

 

 

 

208

05 

05 

  行政機關創業企業單位一般養老保障保障繳付費用

246.86 

246.86 

 

 

 

 

208

05 

06

  機關的單位工作的單位角色年金交款收支

112.44 

112.44 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督鍵康花費

9097.73 

8739.00 

358.73 

 

 

 

210

03

 

表層整形安全衛生平臺

7576.00 

7411.79 

164.21 

 

 

 

210

03

01

  城區社區服務中心健康裝置

7576.00 

7411.79 

164.21 

 

 

 

210

04

 

公共性食品衛生

1388.22

1193.70

194.52

 

 

 

210

04

08

  主要公用衛生監督服務培訓

1388.22

1193.70

194.52

 

 

 

210

11

 

行政機關創業基層單位醫療器械

133.51

133.51

 

 

 

 

210

11

02 

  企事業的單位醫療保健

133.51

133.51

 

 

 

 

221

 

 

公寓房擔保費用

99.42

99.42

 

 

 

 

221

02

 

住宅機構改革其他支出

99.42

99.42

 

 

 

 

221

02

01

  往房社保公積金

99.42

99.42

 

 

 

 

 


2019年度目標不需要撥付收益教育支出部門預算總表

基層單位:萬多

效益

撥出

工程

預算數

創業項目

累計

平常服務性估算財政資金補貼款

人民政府性資金決算民政審批

一、大部分公共服務概算財政支出撥付

3390.74 

一、尋常公益性保障性支出

 

 

 

二、政府機關性投資基金財政支出預算財政支出審批

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、防御經費支出

 

 

 

 

 

四、共同安全管理性支出

 

 

 

 

 

五、文化教育收支

 

 

 

 

 

六、科學學技術設備費用

 

 

 

 

 

七、文化課度假旅行運動與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、時代后勤保障和求業花費

248.24 

248.24 

 

 

 

九、安全的健康費用支出

 3142.50

3142.50 

 

 

 

十、節水環保型總支出

 

 

 

 

 

五一、縣域小區費用

 

 

 

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

13、交通費運輸配送其他支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查資訊等教育支出

 

 

 

 

 

第十三、工商業保障業等收入支出

 

 

 

 

 

16、財經費用支出

 

 

 

 

 

二十七、救助某些的地方撥出

 

 

 

 

 

十七、自然生態成本海洋生物氣候等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房間保障機制撥出

 

 

 

 

 

2、糧油食品工程物資自給率結余

 

 

 

 

 

二五一、自然災害消滅及救急操作費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、其他收支

 

 

 

年初盈利總計

3390.74 

本年度收支自動求和

3390.74 

3390.74 

 

年末不需要付款結轉和節余

 

年初財政預算補貼款結轉和節余

 

 

 

一、通常情況下公用民政預算民政付款

 

 

 

 

 

二、市政府性私募基金費用財政支出補貼款

 

 

 

 

 

總額

3390.74 

累計

 3390.74

3390.74 

 

 


2019財政廳年度通常情況公眾費用預算財政廳審批收入支出結算的時候表

機構:萬元左右

創業項目

預估合計

主要經費支出

建設項目性支出

用途分為

科目必項目編碼

題目各稱

208

 

 

社會存在安全保障和自主創業費用

248.24

248.24

 

208

05

 

行政訴訟參公標準離養老

248.24

248.24

 

208

05

02

  事業政府部門離提前退休

1.38

1.38

 

208

05 

05 

  行政方事業心方通常給養老險金網上繳費費用

246.86

246.86

 

210

 

 

安全衛生正常費用

3142.50

2914.99

227.51

210

03

 

下基層醫療醫院學衛生學醫院

1885.50

1721.29

164.21

210

03

01

  旅游城市社區服務中心衛生管理醫院

1885.50

1721.29

164.21

210

04

 

共同干凈衛生

1257.00

1193.70

63.30

210

04

08

  常見共公健康產品

1257.00

1193.70

63.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

3390.74

3163.23

227.51

 


2019本年度一半公眾工程預算財政性撥付基本上付出預算表

  企業單位:萬美元

產品

合計數

人員管理費用

公供資金投入

經濟性分為

管理費用簡碼

科目表稱謂

301

 

很大打工族薪資會員福利費用

2802.90

2802.90

 

301

01

  大多基本工資

353.63

353.63

 

301

02

  救濟款救濟款

186.71

186.71

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  膳食補助金費

92.16

92.16

 

301

07

  工作績效月薪

1129.11

1129.11

 

301

08

政府機關企業發展方常見頤養天年保險行業繳付

246.86

246.86

 

301

09

工作年金繳付

 

 

 

301

10

干部職工差不多醫藥穩妥交費

 

 

 

301

11

因公員醫學補貼申請書付款

 

 

 

301

12

其他社會發展的保障交費

41.73

41.73

 

301

13

往房社保公積金

 

 

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另外月薪最新福利撥出

752.70

752.70

 

302

 

商品銷售和貼心服務費用支出

359.87

 

359.87

302

01

  辦工費

9.97

 

9.97

302

02

  紙箱印刷費

8.69

 

8.69

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦手續期

 

 

 

302

05

  有水費

4.31

 

4.31

302

06

  電費繳費

21.18

 

21.18

302

07

  郵電通信費

5.70

 

5.70

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安治理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

4.09

 

4.09

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  專門用文件費

192.44

 

192.44

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  多功能清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托人渠道費

3.42

 

3.42

302

28

  總工會費用

3.90

 

3.90

302

29

  福利待遇費

16.32

 

16.32

302

31

  公務活動小二租車作業運維費

 

 

 

302

39

  一些交通管理相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及疊加價格

 

 

 

302

99

  某個品牌和產品費用支出

89.85

 

89.85

303

 

對我們和普通家庭的補貼金

0.46

0.46

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎品金

0.46

0.46

 

303

10

本人種植業生產銷售貼補

 

 

 

303

99

  其余對個體戶和普通家庭的補貼

 

 

 

310

 

投資基金性教育支出

 

 

 

310

02

  商務辦公機 添置

 

 

 

310

03

  專業環保設備置辦

 

 

 

310

07

  企業信息電腦網絡及系統購買發布

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車購進

 

 

 

310

19

  別的交通費軟件折舊費

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列方面品采購

 

 

 

310

22

  有形財力租賃費

 

 

 

310

99

  其它的金融資本性花費

 

 

 

總金額

3163.23

2803.36

359.87

 


2019全年平常公共信息成本預算財務撥付“三公”費用及機構啟動費用付出竣工決算表

機關單位:萬余元

一般的公用工程預算財政局補貼款“三公”專項資金

機構運營

接待費竣工決算數

累計

因公回國

(境)費

公務接待租車采購及加載費

公務商務接待商務接待費

小計

因公私車

添置費

公務活動私家車

運動費

費用數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

預決算數

預算數

概預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終以政府性股票基金預預算財政局付款經費支出預算表

公司的:萬余元

工程項目

總計

主要撥出

頂目收入支出

功能模塊的分類

會計科目識別碼

課程分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度財產負債率條件表

 

 

刷卡金額企業:萬余元

 

幣值

月初數

年尾數

本年數

年終數

一、基金預估合計

——

——

4904.85 

 5081.47

   (一)流動量固定資產

——

——

2058.66 

2263.73 

   (二)不變金融資產

——

——

 2801.10

 2742.70

          其中:1.房屋(平方米)

 23544.31

23544.31 

 2434.17

2434.17

♉                2.常用設施(臺/套/輛)

434

 565

 361.42

 437.18

🌜                     在其中:(1)小車(輛)

 

 

 

 

🐭                                 通常情況下因公專車

 

 

 

 

♉                                 執法檢查執勤點用車的

 

 

 

 

ꦜ                                 珍禽行業新技術出行

 

 

 

 

🍃                                 同一私車

 1

 1

 11.9

 11.90

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 147

 186

 636.21

 716.68

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

 178.00

 178.00

😼               4.另一個固定不變房產

——

——

 38.10

 48.69

💜        減:積累固定資產折舊及減值準備好

——

——

 668.8

 894.02

   (三)長年債權融資

——

——

 

 

   (四)長期性的債券進行投資進行投資

——

——

 

 

   (五)在修建公程

——

——

 

 

   (六)無形中房產

——

——

47.54 

 85.32

🌄        減:總共使用攤銷

——

——

2.45 

 10.27

   (七)其他的基金

——

——

0 

 0

二、外債總計

——

——

457.75 

 483.70

三、凈債務加總

——

——

 4447.10

 4597.77

 

 

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對濟南市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生安全服務平臺2019第四季度納入其他支出竣工決算環境承載力環境說明書

佛山市松江區泗涇鎮區域健康產品中央2019ꦇ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、至于成都市松江區泗涇鎮居委衛生學服務項目中間2019半年度收入水平部門預算狀態代表

上年൲收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。

三、介紹杭州市松江區泗涇鎮社區居委會安全衛生產品服務部2019財政年度教育支出竣工決算原因講解

本年度🌠支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。

四、關干廣州市松江區泗涇鎮平臺健康服務中央2019年中民政補貼款使收入開支總體性實際情況反映

西安市松江區泗涇鎮社群安全精準服務學校2019ও年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:廠家公司員工增長,相應的的考生資金補貼政策收錄增長。

五、相對于傷害市松江區泗涇鎮街道清潔衛生功能管理中心2019半年度一樣 共同項目預算財政資金撥付撥出預算現狀證明

(一)一般的公開財政性預算財政性捐款經費支出預算總體設計事情

南京市松江區泗涇鎮區域衛生監督貼心服務公司站2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司在職員工延長,應當的師預備費結余延長。

(二)應該公用設施預算表財政支出費用付款支出費用竣工決算格局癥狀

深圳市松江區泗涇鎮居委會清潔衛生服務培訓心中2019🍬年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。

(三)尋常公用設施概預算財政局撥付花費部門預算明確狀況

濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處安全服務保障中間2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于基層單位退休職工的加入有大量加入、好項目經費支出年終工程預算數與年底實計也存在多量更變

1🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。

3👍、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

4🌌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

六、管于沈陽市松江區泗涇鎮平臺衛生監督業務平臺2019年終一般來說公用費用預算財政費用支出 捐款總體費用支出 部門預算現狀說明書怎么寫

深圳市松江區泗涇鎮社區的服務站干凈衛生的服務咨詢中心2019🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:

1🀅、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。

2🐼、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。

七、并于傷害市松江區泗涇鎮社區網站環保業務學校2019年中普通公共性費用民政審批“三公”專項資金性支出預算的情況描述

濟南市松江區泗涇鎮社區網站公共衛生業務學校2019財務年度無“三公”預備費財務補貼款結余。

八、關干廣州市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生服務保障中間2019年度目標政府部性債卷財政部門預算財政部門審批結余部門預算情況報告表示

♏天津市松江區泗涇鎮街道辦干凈服務培訓基地2019不需要年度無以政府性新基金預算表不需要捐款經費支出。

九、國有控股投資基金經營的預算表財政支出撥付事情說明書怎么寫

൲成都市松江區泗涇鎮社區網站衛生學服務培訓核心2019年中無國有制股權投資經營者預決算財政資金付款開支。

十、的首要特別注意的情況報告這說明

佛山市松江區泗涇鎮居委衛生管理貼心服務重點2019全年度無機物關自動運行專項資金付出。

(二)以政府企業采購性支出現狀

蘇州市松江區泗涇鎮社區健康健康服務質量平臺2019𒈔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。

(三)該車輛、房產特殊性占用率具體情況

1、車

(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2019年12月31日,北京市松江區泗涇鎮街道辦事處安全產品服務辦公室使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。

2、經過

房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,深圳市松江區♛泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的別墅。

(四)預算表業績考核的管理條件

💫上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𝓀編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、國庫預決算支出補貼款效益:指企事業單位本一年度度從本級國庫預決算支出機構拿到的國庫預決算支出補貼款,涉及到通常情況服務性預決算國庫預決算支出補貼款和中央政府性新基金預決算國庫預決算支出補貼款。

🌞二、參公使薪資使收入:指參公行業實施專科業務量移動名詞解釋氧化硅移動達到的使薪資使收入。核心是醫院使薪資使收入等

ꦍ三、生產利潤:指事業企事業編制在職業 行業活躍舉例說明輔助性活躍外面實施非自立成本計算生產活躍贏得的利潤。

🤡四、各種年收錄:指計量單位達到的除“財務付款年收錄”、“事業單位年收錄”、“操作年收錄”等之外的年收錄。核心是:醫藥盤盈年收錄等。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度還完工、結轉到上年按有關的標準規定再次操作的錢。

🌱六、月底結轉和節余:指上年末或前年末預算表制定、因相對主義環境進行轉變 無法按原行動計劃施行,需遲緩到而后年末按有關的法規再安全使用的現金。

七、大多教育總支出:指政府部門為得到保障醫院健康運行業務、完工守則辦公任何而有的各個教育總支出。

🐠八、新項目性費用收入支出 :指政府部門為成功完成特殊的行政訴訟工作的任務任務或創業快速發展任務,在差不多性費用收入支出 之上發生了的某項性費用收入支出 。

🐻九、生產性費用支出 :指事業機關單位機關單位在專科話動及輔佐話動之余開發非人格獨立計算成本生產話動時有發生的性費用支出 。

🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸11、機構使用的資金:指行政處標準和按照國家地方公務員法操作的事業有成標準使用的一般來說公眾概預算國庫撥付科學安排的根本花費中的日常的共公資金花費。

 

kaiyun下载入口 kaiyun最新登录入口 乐鱼体育app下载 乐鱼体育app kaiyun体育官方网站 乐鱼体育 kaiyun体育登录网页入口版 开yun体育官网网页登录入口 乐鱼官方网站 乐鱼体育