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2018年度部門決算公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上傳精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區中心點機構

2018當年度科室結算的時候

 

 

 


目  錄

 

獨一方面 杭州市松江區中間醫院科室簡介

一、一般職權

二、機構結算的時候廠家具有

第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

一、工資開支部門預算總表

二、盈利竣工決算表

三、其他支出竣工決算表

四、財務審批納入支出費用竣工決算總表

五、基本共公費用不需要捐款收入支出部門預算表

六、普遍公用設施民政預算民政補貼款主要教育支出預算表

七、尋常公用設施概算民政付款“三公”事業費及政府部門正常運行事業費結余部門預算表

八、鎮政府性基金投資財政局預算財政局撥付經費支出預算表

九、固定資產欠債現象表

第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

四號有些 專有名詞解說

 


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、具體職責范圍

🐬天津市松江區基地機構作為一個二級考試甲等機構,身肩著區城整形基地的職責權限,為松江老百姓身體上身體作為整形與基礎護理工作健康的服務培訓學習。開發整形與基礎護理工作,生物學的基礎學校,生物學鉆研,健康的學整形成員培訓學習,健康的學技能成員繼讀的基礎學校,健康的與身體的基礎學校。

二、組織設置成

依照作出責職,昆明市松江區中心站門診設40𒉰個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。


第二部分    上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

2018本年收錄費用支出 部門預算總表

廠家:萬

薪水

結余

品牌

預算數

工程

部門預算數

一、財政預算審批凈收入

27004.51

一、大部分公共性服務培訓收支

 

  至少:當地政府性基金投資概算財政廳撥付

3401.39

二、外交史性支出

 

二、上級部門政府補貼盈利

 

三、中國軍事教育支出

 

三、事業年收入

101351.87

四、公共服務衛生收支

 

四、營運收益

 

五、教育教學教育支出

 

五、所屬計量單位繳納盈利

 

六、數學技術工藝總支出

 

六、另一收入水平

1151.34

七、藝術教育與傳煤性支出

 

 

 

八、的社會生活保障措施和專業教育支出費用

4425.84

 

 

九、醫療器械干凈與計劃表生二胎性支出

113920.76

 

 

十、節能技術節能環保設備費用

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟特別性支出

3401.39

 

 

十三、農業和林業水收入支出

 

 

 

13、公路網物流運輸費用支出

 

 

 

十四、教育資源勘察資料等支出費用

 

 

 

十四、商用貼心制造業等撥出

 

 

 

16、科技金融教育支出

 

 

 

十二、扶持的地方總支出

 

 

 

十九、土地資源海底氣象站等撥出

 

 

 

十八、個人住房基本保障經費支出

205.82

 

 

二十二、糧油加工商品存量經費支出

 

 

 

二國慶、另外的經費支出

 

當年度純收入總計

129507.72

當年度費用支出 總計

121953.81

用事業母基金補上開支差額

 

盈余分派

7228.72

月初結轉和盈余

1767.50

年終結轉和節余

2092.69

總結

131275.22

合計

131275.22


2018季度純收入預算表

組織:十萬

的項目

上年納入自動求和

民政撥付工資

上家經濟補貼收入水平

事業發展薪資

經營者使收入

附帶標準繳納收益

其他收入水平

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

加總

129507.72

27004.51

 

101351.87

 

 

1151.34

208

 

 

發展維護和就業機會花費

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業公司離退體

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

02

事業的單位的單位離退休工資

124.31

124.31

 

 

 

 

 

208

05

05

企企業企業企業企業關鍵養老生活安全交款其他支出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記教育事業企事編崗位年金付費總支出

235.22

235.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院清潔與計劃書發育收支

121474.67

18971.46

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

 

公校醫院科室

121195.34

18692.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

01

標準化門診

121145.34

18642.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

99

其它醫醫院口腔科教育支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務企事業組織診療

279.33

279.33

 

 

 

 

 

210

11

02

創業政府部門醫療服務

279.33

279.33

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設街道辦開支

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

 

省會城市基礎性公用設施整套搭配費及對照自查報告政府債務薪資設置的花費

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

99

任何地區基礎框架配制搭配費讓的收支

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

221

 

 

公房有效保障了費用支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

 

房產體制改革性支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

01

往房北京公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 

 


2018當年度費用支出 結算的時候表

單位名稱:萬美元

頂目

當年度付出預估合計

幾乎其他支出

項目付出

上交上級領導其他支出

生意付出

對附屬醫院機構補助費性支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

總計

121953.81

110780.12

11173.69

 

 

 

208

 

 

社會各界的保障和就業創業結余

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生機關事業單位名稱離養老金

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

02

企業發展計量單位離辭職

124.31

124.31

 

 

 

 

208

05

05

工商登記視野廠家大多社會社保費行業保險行業交款教育支出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

208

05

06

政府機關教育事業部門職業選擇年金付款費用

235.22

235.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障清潔與工作規劃養育花費

113920.76

106148.46

7772.30

 

 

 

210

02

 

公校的醫院

113641.43

105869.13

7772.30

 

 

 

210

02

01

綜合管理醫療

113477.47

105869.13

7608.34

 

 

 

210

02

99

其它的私立的醫院費用

163.96

 

163.96

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業上公司的醫療衛生

279.33

279.33

 

 

 

 

210

11

02

事業工作單位醫療機構

279.33

279.33

 

 

 

 

212

 

 

城市社區衛生其他支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

 

中國城市根基配套工程設施配套工程費及對應著專項計劃債款收益按排的收入支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

99

其他市區依據生活設施一起費組織的費用

3401.39

 

3401.39

 

 

 

221

 

 

住宅房擔保收入支出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

 

公寓房機構改革花費

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 


2018每年國庫付款薪資收入教育支出部門預算總表

機構:千元

盈利

收入支出

品牌

預算數

工程

總金額

普遍公益性概預算財政廳補貼款

縣政府性股票基金決算財政局付款

一、似的服務性預決算財政性補貼款

23603.12 

一、般公益性業務收入支出

 

 

 

二、區政府性債卷概算財政支出補貼款

3401.39 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防教育結余

 

 

 

 

 

四、公共服務安全衛生經費支出

 

 

 

 

 

五、的教育總支出

 

 

 

 

 

六、科學性科技收支

 

 

 

 

 

七、文化知識體育教育與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

 

 

八、社會化保險和就業形勢費用支出

 4425.84

 4425.84

 

 

 

九、醫療服務環保與策劃生肓撥出

 18520.21

 18520.21

 

 

 

十、節能技術環保標準收入支出

 

 

 

 

 

國慶、成鄉片區性支出

 3401.39

 

3401.39 

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

13、出行運載總支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享地質勘察的信息等支出費用

 

 

 

 

 

15場、商業運作產品業等經費支出

 

 

 

 

 

16、經融總支出

 

 

 

 

 

十六、扶持其他各地經費支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海洋能氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房后勤保障結余

 205.82

 205.82

 

 

 

第二十、糧油食品工程設備存量收支

 

 

 

 

 

二十一月、相關總支出

 

 

 

本年度納入自動求和

27004.51 

上年經費支出累計數

 26553.26

 23151.87

 3401.39

月初國庫審批結轉和節余

687.45 

年尾財政預算捐款結轉和節余

 1138.70

 1138.70

 

      似的公用設施概預算不需要捐款

687.45 

 

 

 

 

      當地政府性新基金費用財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總額

27691.96 

總結

 27691.96

 24290.57

 3401.39

 


2018一年度正常公益性工程預算財政性補貼款收支結算的時候表

組織:余萬元

大型項目

預估合計

常規其他支出

頂目經費支出

基本功能分級

科目必打碼

專業科目品牌

208

 

 

社會中得到保障和學生就業支出費用

4425.84

4425.84

 

208

05

 

行政事務教育事業公司的離退職

4425.84

4425.84

 

208

05

02

視野單位名稱離提前退休

124.31

124.31

 

208

05

05

政府部門事業心方差不多關于養老地產養老人身險交費總支出

4066.31

4066.31

 

208

05

06

政府部門企業發展公司職業化年金交費費用支出

235.22

235.22

 

210

 

 

整形安全衛生與規劃孕育費用支出

18520.21

12964.53

5555.68

210

02

 

私立三甲醫院

18240.88

12685.20

5555.68

210

02

01

綜上青島博士整形醫院醫院

18076.92

12685.20

5391.72

210

02

99

其他私立醫院醫生費用

163.96

 

163.96

210

11

 

行政訴訟事業院校醫療衛生

279.33

279.33

 

210

11

02

企事業院校醫療保健

279.33

279.33

 

221

 

 

自建房保護性支出

205.82

205.82

 

221

02

 

往房教育體制改革撥出

205.82

205.82

 

221

02

01

商品房社保公積金

205.82

205.82

 

累計

23151.87

17596.19

5555.68

 


2018第四季度一般來說服務性概預算財政局捐款常見經費支出部門預算表

  基層單位:百萬元

活動

總金額

相關人員費用

公共費用

經濟能力總類

項目標識號

幾個會計科目公司名稱

301

 

員工工資會員福利收入支出

17241.35

17241.35

 

301

01

  大體年終獎金

435.87

435.87

 

301

02

  貼補貼補

102.60

102.60

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核待遇

11916.20

11916.20

 

301

08

政府部門自己事業部門基本的健康養老人身險費

4066.31

4066.31

 

301

09

專業年金納費

235.22

235.22

 

301

10

營業員關鍵醫療衛生保險費用納費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療服務政府補貼交費

 

 

 

301

12

另外時代質量保障繳付

 

 

 

301

13

商品房公積金貸款

205.82

205.82

 

301

14

醫學費

279.33

279.33

 

301

99

  許多公司會員福利花費

 

 

 

302

 

進口商品和售后服務經費支出

230.53

 

230.53

302

01

  工作費

2.53

 

2.53

302

02

  進行印刷費

6.59

 

6.59

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

8.69

 

8.69

302

06

  用電費

97.24

 

97.24

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待工作費

 

 

 

302

18

  專門用涂料費

23.27

 

23.27

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務工費

92.21

 

92.21

302

27

  協助銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車使用維持費

 

 

 

302

39

  某個路網學費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加相應費用

 

 

 

302

99

  另一產品和服務管理收支

 

 

 

303

 

對人和家廷的補帖

124.31

124.31

 

303

01

  離休費

124.31

124.31

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補助費

 

 

 

303

07

  治療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

自己的綠植基地產生補貼費

 

 

 

303

99

  別人個和小家庭的補貼金支出費用

 

 

 

310

 

投資基金性撥出

 

 

 

310

02

  辦公裝修生產設備添置

 

 

 

310

03

  特用主設備購進

 

 

 

310

07

  訊息網站及軟件下載購買更新軟件

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車新購

 

 

 

310

19

  同一交通運輸方法置辦

 

 

 

310

22

  神圣股本購進

 

 

 

310

99

  另一投資性教育支出

 

 

 

累計

17596.19

17365.66

230.53

 


ꦡ2018年通常情況公用設施財政資金預算財政資金付款“三公”專項專項經費及機關事業單位正常運作專項專項經費收入支出預算表

機關單位:余萬元

應該通用決算民政審批“三公”費用

企事業單位使用

經費預算竣工決算數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待租車置辦及電腦運行費

公務接代接代費

小計

國家公務私家車

租賃費費

國家公務出行用車

使用費

費用預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 


2018全年中央政府性貨幣基金工程預算財政資金補貼款撥出預算表

企事業單位:萬塊

產品

自動求和

差不多總支出

投資項目收支

能力歸類

課目商品編碼

課目明稱

212

 

 

城鄉統籌小區收支

3401.39

 

3401.39

212

13

 

中小城市基礎上設施管理配合費及對應著自查自糾債款盈利設置的費用

3401.39

 

3401.39

212

13

99

其余的城市理論知識公共基礎設施配套設施費規劃的性支出

3401.39

 

3401.39

累計數

3401.39

 

3401.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標資源債務情形表

 

 

費用院校:余萬元

 

實用價值

年終數

年尾數

年終數

年尾數

一、固定資產總計

——

——

73133.13

85327.38

   (一)流量基金

——

——

17321.57

22455.60

   (二)一定凈資產

——

——

65616.07

71555.75

          其中:1.房屋(平方米)

54755.28

54755.28

26647.15

26764.16

                2.通用設備(臺/套/輛)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

                   (1)車輛

 4

4

 106.34

 105.78

⛄                          大部分國家公務公務車

 0

 0

 0

 0

🌠                          辦案值勤私車

 0

 0

 0

 0

𝐆                          特類專業技巧出行

 0

 0

 0

 0

🍸                          相關出行用車

 4

4

 106.34

105.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 18

19

3015.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

                    單價100萬元以上專用設備

 46

58

14319.82

17024.02

ღ               4.某些不變財力

——

——

21527.23

24491.26

🧔        減:總共使用計提折舊及減值籌備

——

——

35385.44

38961.95

   (三)長時間股權投資

——

——

 0

 0

   (四)興建項目工程

——

——

24908.52

29314.57

   (五)無形之中固定資產

——

——

1596.14

1708.48

🦩        減:累計額攤銷

——

——

 927.68

745.07

   (六)的房產

——

——

 3.95

 0

二、外債加總

——

——

13737.78

13219.83

三、凈財產自動求和

——

——

59395.35

72107.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對重慶市松江區心中診所2018全年薪資教育支出部門預算總體經濟狀況講解

昆明市松江區主醫院專家2018💞年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、關干北京市松江區機構機構2018年度目標凈收入竣工決算狀態說明書

年初⭕收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。

三、觀于佛山市松江區中心局醫院醫生2018半年度經費支出竣工決算的情況表明

上年🐽支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。

四、對于南京市松江區咨詢中心專科醫院2018本年財政局捐款收益收入支出綜合原因介紹

佛山市松江區中心站門診2018𓆉年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、對成都市松江區平臺醫院專家2018全年度一樣 公共信息費用預算財政部門審批撥出結算的時候前提說明書怎么寫

(一)大部分公共信息項目預算財政資金撥付支出費用結算的時候總體經濟情況下

東莞市松江區學校三甲醫院2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。

(二)一般的共同估算財政資金補貼款付出部門預算節構情況

深圳市松江區核心診所2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。

(三)常見公眾項目預算國庫補貼款費用支出 竣工決算特定問題

東莞市松江區機構醫院醫生2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。

2ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。

3༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。

4𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:利于顧客看病,可以改善看病各個環節。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33上萬元,支出費用預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬余元,教育支出部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。

六、對成都市松江區管理中心診所2018第四季度平常公益性工程預算國庫付款常見收支結算的時候情況發生情況說明書

蘇州市松江區管理第一人民醫院醫生2018ඣ年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:

1🎃、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入民政審批總支出結算的時候環境承載力事情闡明。

成都市松江區核心青島博士整形醫院醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🌟,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

(二)“三公”資金投入財政資金審批性支出竣工決算具體的具體情況就說明。

佛山市松江區學校寵物醫院2018第四季度無“三公”預備費民政審批花費。

八、關于幼兒園廣州市松江區基地醫療機構2018本年地方政府性私募基金結算的時候財政預算付款收入支出結算的時候情況下描述

天津市松江區服務第二人民醫院門診2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。

九、國家股資本投資經營管理概算國庫審批情況就說明

南京市松江區中心局專科醫院2018季度無國有化基金開工程預算財政性撥付其他支出。

 

十、別的核心事情的事情表明

(一)國家機關啟動勞務費性支出現象

上海市松江區學校醫院專家2018一年度高分子關電腦運行費用其他支出。

(二)政府機關采購計劃性支出具體情況

北京市市松江區學校大醫院2018😼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。

2018ꦐ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、住宅特殊化霸占前提

1.配送車輛

截至2018年12月31日,區ꦇ工商登記業務工作局一共有貨車4輛,這當中,其余租車4輛,其它的租車大部分收錄專車接送上司醫療專家專家組教授來院專家門診部出行。

2.商品房

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

(四)財政預算考核標準化管理時候

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情ಞ況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦫ一、不需要捐款收入水平:指計量單位本每年度從本級不需要職能部門爭取的不需要捐款,收錄常見服務性財務局預決算不需要捐款和當地政府性新基金財務局預決算不需要捐款。

💮二、企事業上收益:指企事業上的單位大力開展正規行業項目名詞解釋輔助軟件項目獲取的收益。主要是:診療收益、科教項目收益。

🐎三、生產經營者年創收:指事業發展公司的在非常專業業務范圍運動方案十分外掛運動方案模版做非獨立自主歸集生產經營者運動方案贏得的年創收。

꧒四、其他的工資效益水平:指基層單位確認的除“財務審批工資效益水平”、“事業工資效益水平”、“營業工資效益水平”等之內的工資效益水平。重要是:職工食堂工資效益水平、利率工資效益水平、交給處方藥工資效益水平等。

五、月初結轉和余額:就是指當年度無法實現、結轉到年初按光于標準堅持利用的錢財。

꧒六、月底結轉和節余:指本年終度或早先年終項目預算制定、因合理性前提條件發生變現就沒有辦法按原策劃施工,需卡頓到未來年終按光于標準規定以后運用的錢。

七、最基本花費:指政府部門為有效保障醫院合適正常的工作上、提交生活工作上作業而突發的多種花費。

🎐八、大型項目總開支:指標準為進行相關的行政性運行重任或事業心趨勢制定目標,在根本總開支本身進行的每項總開支。

🍷九、自主管理收入其他支出:指企事業機關單位在行業話動及外掛話動本身落實非自主賬務處理自主管理話動會出現的收入其他支出。

𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💟五一、機關行業院校加載費用:指財政預算院校和定義因公員法操作的行業院校動用一半公共性估算財政預算審批籌劃的核心收支中的臺賬共用費用收支。

 

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