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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 上架的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區九亭大醫院

2018年度目標部分結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1 部位 南京市松江區九亭三甲醫院概述

一、主耍管理職能

二、科室預算公司包含

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、純收入收入支出預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、國庫補貼款薪資收入花費結算的時候總表

五、平常公用預算表國庫補貼款經費支出結算的時候表

六、似的公共信息費用預算財政部門補貼款核心支出費用竣工決算表

✃七、常見共公成本預算財務撥付“三公”經費經費支出預算及機關單位啟動經費經費支出預算經費支出結算的時候表

八、政府性性債券費用財政資金審批費用支出 竣工決算表

九、財力資產負債事情表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

4、大部分 專有名詞表述

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、首要權責

𒆙九亭機構關鍵承擔連帶責任九亭鎮及附近地方村民整合性醫治安全作業及突發事件處理公共性安全應急管理外理、醫治救護和婦幼預防保健等作業,并可適中深入開展四層次性醫治作業。

二、貸款機構放置

依照據此工作職責,杭州市松江區⭕九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018年利潤性支出結算的時候總表

機構:余萬元

個人收入

開支

活動

結算的時候數

活動

預算數

一、財政預算撥付個人收入

5560.63

一、通常情況下共公服務的結余

 

  在當中:區政府性股權基金財政資金預算財政資金捐款

1692.51

二、國際關系費用支出

 

二、領導補貼費效益

 

三、飲水機其他支出

 

三、事業有成薪資

13992.62

四、公共信息防護撥出

 

四、開年收入

 

五、教肓撥出

0.98

五、附屬醫院企事業單位繳納使收入

 

六、數學枝術收入支出

 

六、其他薪資收入

80.73

七、文化水平球場與傳媒業性支出

 

 

 

八、世界保證和學生就業支出費用

261.58

 

 

九、醫疔干凈與計劃書生孩性支出

17902.04

 

 

十、工業環保細節標準撥出

 

 

 

國慶、城鄉居民街道辦事處撥出

1692.35

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

13、道路交通出行運輸車收支

 

 

 

十四、資源性探勘圖片信息等收支

 

 

 

第十六、房地產業服務性業等教育支出

 

 

 

十五、金融服務撥出

 

 

 

十二、幫扶同一東南部付出

 

 

 

十九、土地海底氣候等收支

 

 

 

第十九、居住房服務保障性支出

28.61

 

 

20、油糧武器裝備存儲費用支出

 

 

 

二十一國慶、的教育支出

 

年初收益預估合計

19633.98

當年度經費支出總金額

19885.56

用工作新基金補救出入差額

262.84

盈余分發

 

今年初結轉和盈余

272.99

年終結轉和節余

284.25

總額

20169.81

總金額

20169.81


2018第四季度凈收入結算的時候表

工作單位:萬美金

大型項目

本年度收入來源累計數

財務撥付薪資收入

上家經濟補貼工資

參公收入來源

運營收益

附加計量單位繳納收入水平

其他的營收

功能分類
科目編碼

會計科目種類

合計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

生活基本保障和求業支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業心方離離休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門企事業廠家常規頤養穩定繳納結余

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企業計量單位職業的年金付費總支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備安全與計劃表生小孩性支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

整合寵物醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另一個公力診所教育支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政企業發展企行政單位醫用

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展組織醫療管理

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018季度盈利部門預算表

機構:上萬元

創業項目

當年度利潤預估合計

民政審批效益

上家補貼費工資收入

自己事業個人收入

經營管理薪資

加盟計量單位上交薪資

相關收入來源

功能分類
科目編碼

科目必分類

加總

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

新型農村社區居委會其他支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

市區根本相互配套設施相互配套費及對照專項計劃負債純收入制定的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

各種城市地區根本體系設施費科學安排的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房后勤保障總支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房收入分配改革總支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度花費竣工決算表

廠家:萬塊人民幣

工作

本年度費用預估合計

基本的其他支出

工程項目費用

上交上級部門收入支出

生產結余

對附屬醫院廠家補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

課程和科目簡稱

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

培育費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其他培養總支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另外基礎教育費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社交質量保障和求業付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業上公司的離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門行業企公務員核心關于養老地產養老穩妥手機繳費性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政政府部門事業上政府部門工作年金手機繳費結余

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生學與籌劃生肓經費支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

名辦門診

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

整體機構

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

另外公力醫生總支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018每年撥出部門預算表

機構:萬的大寫

好項目

本年度結余預估合計

通常開支

大型項目性支出

上交上級部門經費支出

營業費用支出

對付屬的單位補帖教育支出

功能分類
科目編碼

科目表名字大全

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業發展組織醫療機構

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

人事政府部門社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

縣域片區教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城市發展的基礎裝置模塊化費及對照自查報告債權工資安排好的教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

某個的城市基本知識安全設施模塊化費設置的費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房產確保經費支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新總支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度國庫捐款工資收入收支結算的時候總表

計量單位:萬美金

收入來源

費用

的項目

竣工決算數

的項目

累計數

一半公用設施成本預算財政性撥付

中央政府性投資基金工程預算不需要撥付

一、正常公共信息估算財政預算付款

3868.12 

一、正常公用設施服務管理收支

 

 

 

二、政府辦公室性債券預決算財務撥付

1692.51 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用

 

 

 

 

 

四、公用防護經費支出

 

 

 

 

 

五、的教育收支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、數學技木費用

 

 

 

 

 

七、文明體育足球與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、生活后勤保障和人才需求性支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療管理環衛與記劃生二胎教育支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節水環境保護總支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮街道辦支出費用

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

 

 

13、路網配送開支

 

 

 

 

 

十四、物資探礦短信等總支出

 

 

 

 

 

第十三、商業運作業務業等付出

 

 

 

 

 

十五、風險管控總支出

 

 

 

 

 

二十七、扶持別的的地區費用支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象觀測等收入支出

 

 

 

 

 

19、公房保險付出

 28.61

28.61 

 

 

 

二是、油糧救災物資儲備庫支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、別收支

 

 

 

當年度凈收入累計數

5560.63 

本年度費用支出 合計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年終民政補貼款結轉和節余

264.40 

年尾財政資金補貼款結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      一樣公用設施估算財務付款

200.98 

 

 

 

 

𝔉      國家性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政廳撥付

63.42 

 

 

 

 

累計

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年中普通公開費用預算財政性撥付費用支出 部門預算表

公司:上萬元

品牌

總金額

常規付出

樓盤收入支出

功效歸類

科目必代碼

考試科目分類

205

 

 

基礎教育經費支出

0.98

 

0.98

205

99

 

別教育輔導總支出

0.98

 

0.98

205

99

99

一些教導開支

0.98

 

0.98

208

 

 

中國社會的保障和就業形勢結余

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政管理人事單位名稱離養老

261.58

261.58

 

208

05

05 

國家機關事業上公司大致醫養穩定繳納費用撥出

228.88

228.88

 

208

05

06

政府機關參公機構專業年金付費收入支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療保健安全與策劃懷孕開支

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

市立醫療機構

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜合醫院醫生

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

另外的醫醫院口腔科費用

1.79

 

1.79

210

11

 

財政事業上的基層單位醫療機構

38.82

38.82

 

210

11

02

工作公司的醫院

38.82

38.82

 

221

 

 

商品房有保障總支出

28.61

28.61

 

221

02

 

公寓房改善撥出

28.61

28.61

 

221

02

01

個人住房北京公積金

28.61

28.61

 

累計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018當年度普通公共服務成本預算財政廳捐款基本性收入支出部門預算表

  部門:萬

建設項目

自動求和

人預備費

公共勞務費

第三產業劃分類別

幾個會計科目商品代碼

科目必品牌

301

 

年薪獎勵撥出

2921.38

2921.38

 

301

01

  大致公司

522.38

522.38

 

301

02

  津貼津貼津貼

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  考核很大打工族薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

機構企業組織首要社區養老保險金費

228.88

228.88

 

301

09

職業類型年金繳付

32.70

32.70

 

301

10

教工通常診療保險金交款

38.82

38.82

 

301

11

公務接待員醫療衛生補帖付款

 

 

 

301

12

其他市場經濟保險付費

 

 

 

301

13

房間公積金

28.61

28.61

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  其它公資有福利支出費用

 

 

 

302

 

設備和的服務經費支出

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  的手交費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業經理工作保管費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)花費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公商務接待費

 

 

 

302

18

  專門用村料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用箱氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  都交給國際業務費

 

 

 

302

28

  商會接待費

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  國家公務買車程序運行維系費

 

 

 

302

39

  另一個鐵路交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及增加學費

 

 

 

302

99

  其它的的商品和服務培訓付出

 

 

 

303

 

對人和家的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫學費補貼金

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

每個人現代農業種植政府補貼

 

 

 

303

99

  某些個和家中的補貼申請書結余

 

 

 

310

 

充分性付出

 

 

 

310

02

  辦公樓設備新購

 

 

 

310

03

  專用箱裝置采購

 

 

 

310

07

  資訊網上及電腦軟件租賃費的更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛折舊費

 

 

 

310

19

  某些客運專用工具添置

 

 

 

310

22

  隱形的金融資產新購

 

 

 

310

99

  其余資本投資性收支

 

 

 

總金額

2921.38

2921.38

 

 


෴2018年終一般來說公用項目預算財政費用支出 審批“三公”預備費及市直機關運轉預備費費用支出 竣工決算表

方:W

尋常公益性工程預算財政資金撥付“三公”資金

行政機關運營

經費預算結算的時候數

累計

因公出國工作

(境)費

因公買車新購及加載費

國家公務接待客人費

小計

國家公務專車

新購費

國家公務專車

自動運行費

費用預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

估算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018本年現政府性債卷費用預算財政局補貼款總支出結算的時候表

機構:余萬元

內容

累計

總體費用

品牌付出

用途各類

科目表標識號

學科稱謂

212

 

 

城市街道辦經費支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

市政條件安全設施配合費及各自重點債務糾紛納入按排的教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其他的地方根本配制相互配套費確定的付出

1692.35

 

1692.35

總金額

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度資金流動負債條件表

 

 

價格組織:萬多

 

總價值

本年數

月底數

期初數

月底數

一、財產累計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)分子運動債務

——

——

4390.26

3874.85

   (二)調整資源

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                          普遍國家公務私家車

 1

 1

35.99

35.99

෴                          衛生監督執法值勤用車的

 

 

 

 

♊                          勞動防護正規專業技術私家車

 

 

 

 

ꩲ                          其它的租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

ꦺ               4.某些不變股本

——

——

52.20

48.06

💜        減:總共使用折舊率及減值籌備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)常期投資人

——

——

 

 

   (四)搭建公程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)神圣資源

——

——

348.23

352.78

๊        減:累積攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另一金融資產

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈金融資產累計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、至于深圳市松江區九亭三甲醫院2018月度盈利經費支出竣工決算基本原因闡述

深圳市松江區九亭專科醫院2018ಞ年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、相對于南京市松江區九亭醫院科室2018半年度創收結算的時候情況說

本年度ꦏ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關于幼兒園傷害市松江區九亭醫阮2018年撥出竣工決算情況說明怎么寫

本年度🉐支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、相對于蘇州市松江區九亭醫院門診2018年末財政廳付款納入教育支出環境承載力環境介紹

天津市松江區九亭門診2018🍰年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、對武漢市松江區九亭寵物醫院2018當年度通常事情公用設施項目預算財政資金審批經費支出部門預算事情描述

(一)一樣公共性項目預算財政部門捐款費用支出 預算基本的情況

上海市松江區九亭醫院2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)大部分公開工程預算國庫補貼款花費預算設備構造具體情況

滬市松江區九亭機構2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)正常公開預部門預算財政廳付款總支出部門預算按照情況

重慶市松江區九亭醫療2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1♎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🔥社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🦄醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🌠醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、關羽武漢市松江區九亭醫院門診2018月度一樣 公開成本預算財務捐款通常性支出結算的時候情況下證明

重慶市松江區九亭門診2018🐷年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍒、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政花費撥付花費部門預算總體性環境就說明。

成都市市松江區九亭醫院醫生2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”資金投入財政局撥付開支預算具體實施實際請示報告書。

滬市松江區九亭醫生2018本年度無“三公”專項資金財務捐款費用支出 。

八、針對北京市松江區九亭醫院門診2018財務年度政府部門性基金投資費用預算財務付款其他支出部門預算狀況講解

東莞市松江區九亭醫院口腔科2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1💝、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家投資者生意成本預算財政性付款癥狀介紹

杭州市松江區九亭醫院專家2018一年度無公有資本管理銷售概算不需要捐款教育支出。

十、的重要的地方的情況報告說明怎么寫

(一)危險機關運動預備費付出情況發生

沈陽市松江區九亭醫阮2018半年度有機物關執行接待費開支。

 

(二)國家采購合同教育支出實際情況

武漢市松江區九亭的醫院2018ꦗ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)該車輛、樓房特定被占情況下

濟南市松江區九亭醫阮2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核管理工作條件

ﷺ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

𒈔一、國庫性審批工資收入:指標準上本年從本級國庫性崗位爭取的國庫性審批,有般公共性估算國庫性審批和國家性理財產品估算國庫性審批。

✨二、自己工作盈利:指自己工作組織進行專業課程行業營銷話動簡答輔助制作營銷話動擁有的盈利。大部分是:醫療機構盈利等。

⛎三、銷售銷售經營效益:指企業發展廠家在非常專業項目營銷活躍名詞解釋氧化硅營銷活躍模版做非自主計算銷售銷售經營營銷活躍達到的效益。

꧅四、另外使年創收:指基層單位達成的除“財政性審批使年創收”、“教育事業使年創收”、“生產使年創收”等本身的使年創收。重點是:利率使年創收等。

五、本年度結轉和余額:是以當年度還不做好、結轉到本年度按相關的指定仍在施用的專項資金。

𓂃六、歲末結轉和盈余:指本當第四季度目標度或前當第四季度目標工程預算準備、因可觀的條件發生的轉變 未能按原打算全面實施,需超時到然后當第四季度目標按業內要求繼讀在使用的財政資金。

七、主要付出:指基層單位為保障措施機購健康日常的運轉、成功完成日常的運作任務卡而發現的一項付出。

ꦰ八、大型項目總費用經費支出 :指企業單位為完工某個的行政部門工作的成就或企業快速發展快速發展的目標,在基本上總費用經費支出 后發現的某項總費用經費支出 。

𝔍九、生產運作教育收入支出:指教育事業基層單位在行業活躍及引導活躍之中做非經濟獨立記帳生產運作活躍發生的的教育收入支出。

🥂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦺ十一國慶、機構進行費用:指行政事務機關企業單位和按照因公員法管理方法的事業上機關企業單位的使用似的通用概預算民政捐款科學安排的幾乎總費用中的生活公共費用總費用。

 

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