北京市松江區九亭醫院醫生
2019財政年度預算
目 錄
第一個大部分 西安市松江區九亭診所慨況
一、關鍵權責
二、組織機構配置
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、純收入收入支出竣工決算總表
二、收益預算表
三、結余部門預算表
四、財政局補貼款創收經費支出預算總表
五、般公共性估算財政資金補貼款撥出竣工決算表
六、一樣公共信息費用預算財政收支撥付根本收支竣工決算表
七、正常公用費用預算民政補貼款“三公”專項資金投入及行政單位執行專項資金投入收入支出竣工決算表
八、市政府性債券費用預算財政性審批支出費用預算表
九、固定資產過負債的事情表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
最后這部分 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、主要職責范圍
💮沈陽市松江區九亭門診首要負責九亭鎮及周邊地方住戶標準化性醫治清潔衛生監督精準服務培訓及發生共同清潔衛生監督突發救治、醫治搶救和婦幼保健按摩等工作的,并可順應積極開展雙層以上次醫治精準服務培訓。
二、組織 制定
會根據以上的工作內容,蘇州市松江區🅘九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019本年度薪資收入付出部門預算總表
機構:萬美金
純收入 |
教育支出 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、普通公共性概預算財政廳審批薪水 |
4166.86 |
一、基本上公眾貼心服務收支 |
|
二、政府性性資金預算表不需要付款工資收入 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、上司津貼薪資 |
|
三、中國國防教育支出 |
|
四、衛生事業收錄 |
16320.86 |
四、公用平安收入支出 |
|
五、經營的個人收入 |
|
五、教育輔導開支 |
|
六、加盟方上交國家收益 |
|
六、小學科學科技費用支出 |
|
七、各種收益 |
96.00 |
七、企業文化文旅軍事體育與影視文化經費支出 |
|
|
|
八、時代有保障和畢業生就業付出 |
956.68 |
|
|
九、衛生間的健康花費 |
19292.72 |
|
|
十、低碳環保標準結余 |
|
|
|
十一月、新農村社區服務站性支出 |
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
十四、流量公路運輸教育支出 |
|
|
|
十四、市場探勘圖片信息等花費 |
|
|
|
第十、工商業服務業等教育支出 |
|
|
|
十五、財富管理總支出 |
|
|
|
十八、協助某個各地花費 |
|
|
|
18、很生態資源共享淺海氣象臺等付出 |
|
|
|
黨的十九、房間保證結余 |
239.17 |
|
|
三十、油糧武器裝備存量總支出 |
|
|
|
二五一、災害性有效預防及應急方案監管開支 |
|
|
|
二12、別其他支出 |
|
年初薪水累計數 |
20583.72 |
當年度教育支出預估合計 |
20488.57 |
用工作基金投資補上收入支出差額 |
|
節余分配權 |
158.37 |
月初結轉和節余 |
283.44 |
歲末結轉和節余 |
220.22 |
共計 |
20867.16 |
總結 |
20867.16 |
2019本年凈收入部門預算表
院校:萬的大寫
工程 |
本年度薪水加總 |
財務補貼款個人收入 |
上級部門補貼費創收 |
人事盈利 |
經驗利潤 |
復屬的單位繳納工資收入 |
相關效益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
社會發展有效保障和自主創業支出費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業公司的公司的離養老 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
公司的企事業公司的常規養老商業保險商業保險網上繳費支出費用 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展單位名稱就業年金交費總支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生營養開支 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
市立醫院科室 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合性的醫院 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
相關公立學校醫院口腔科支出費用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務參公工作單位診療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作基層單位醫治 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保險總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019年盈利結算的時候表
計量單位:千元
工作 |
本年度收益總金額 |
財政局付款盈利 |
上一級補貼費工資收入 |
教育事業效益 |
營運使收入 |
附屬企業上交國家年收入 |
一些創收 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房轉型收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年總支出結算的時候表
工作單位:萬美金
投資項目 |
當年度性支出加總 |
差不多其他支出 |
工程收入支出 |
上交上級領導費用 |
操作收支 |
對加盟公司的政府補貼費用 |
||||
功能分類 |
考試科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在安全保障和工作花費 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性參公方離養老 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關視野標準基礎頤養天年保障付費費用支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政組織創業組織職業分析年金網上繳費收支 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈營養健康結余 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校大醫院 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理醫院門診 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一個名辦醫院專家開支 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展組織醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門醫療保健 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019本年付出結算的時候表
基層單位:W
大型項目 |
當年度收入支出總計 |
基礎總支出 |
該項目付出 |
上交上級部門結余 |
合作經營總支出 |
對附加工作單位補帖總支出 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有保障撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度民政捐款薪資收入性支出部門預算總表
部門:萬塊人民幣
凈收入 |
教育支出 |
||||
業務 |
結算的時候數 |
創業項目 |
合計數 |
通常公用預算表國庫審批 |
當地政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局付款 |
一、平常公用設施項目預算財政部門補貼款 |
4166.86 |
一、普通貼心服務性貼心服務性支出 |
|
|
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算財政性付款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、民防開支 |
|
|
|
|
|
四、共同平安花費 |
|
|
|
|
|
五、教導費用 |
|
|
|
|
|
六、物理學高技術花費 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化自助游運動與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、時代保險和擇業總支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、衛生管理健康生活花費 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、節能減排節能環保材料收支 |
|
|
|
|
|
11、城市社群其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通綜合管理收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘測個人信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、房地產業服務質量業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援各種的地區性支出 |
|
|
|
|
|
18、自然生態資源量海洋生物天氣等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房保障機制付出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
第二十、糧油加工材料物資儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害有效預防及作為應急的管控花費 |
|
|
|
|
|
二第十二、各種性支出 |
|
|
|
本年度工資收入累計數 |
4166.86 |
當年度總支出總金額 |
4235.48 |
4235.48 |
|
期初財政性補貼款結轉和盈余 |
271.94 |
年尾財政資金撥付結轉和節余 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、通常情況公眾估算財政局補貼款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、政府部性新基金決算國庫審批 |
63.73 |
|
|
|
|
總額 |
4438.80 |
共計 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019本年度平常通用預部門預算財務審批收支部門預算表
部門:萬塊
產品 |
預估合計 |
最基本收支 |
大型項目花費 |
|||
功效分類管理 項目項目編碼 |
會計分類命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會有保障和工作結余 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政事務創業工作單位離退休工資 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
企企事業組織企事業組織一般養老服務穩妥繳納收入支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位教育事業計量單位專職年金交費支出費用 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
干凈身體健康撥出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
私立衛生院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
綜和寵物醫院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
相關名辦寵物醫院收支 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
財政工作單位名稱醫療機構 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
視野計量單位醫院 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
商品房保證結余 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
加總 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019每年一樣公眾費用預算民政付款根本收入支出結算的時候表
方:萬的大寫
項目流程 |
加總 |
人經費支出 |
公供事業費 |
||
經濟社會種類 科目表商品編碼 |
會計分類簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資褔利付出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
一般公資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
市直機關創業基層單位大多社會養老安全安全手機繳費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業年金交費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員首要醫療保障穩定付費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別生活的保障繳付 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月工資春節福利費用 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和提供服務費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公私家車運動運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
的各種商品和服務于費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己和中國家庭的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農產品加工產生補助 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對個人的和家居的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
新服務網及免費軟件采購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他客運出行工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺貨品置辦 |
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310 |
22 |
神圣凈資產租賃費 |
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310 |
99 |
別金融資本性付出 |
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自動求和 |
2751.85 |
2751.85 |
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ꦅ2019年中通常情況下公益性預算表國庫撥付“三公”專項資金及國家機關加載專項資金費用支出 竣工決算表
政府部門:萬多
常見公用費用預算國庫付款“三公”預備費 |
機關單位自動運行 預備費預算數 |
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預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待出行添置及啟動費 |
國家公務接待工作費 |
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小計 |
公務活動出行用車 折舊費費 |
公務接待小二租車 加載費 |
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費用數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年末人民政府性股票基金費用預算財政局補貼款教育支出結算的時候表
方:余萬元
業務 |
累計 |
首要花費 |
品牌費用支出 |
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系統類別 管理費用編碼查詢 |
管理費用名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度資產投資資產負債前提表 |
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合同額廠家:W |
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比例 |
作用 |
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今年初數 |
月底數 |
期初數 |
年初數 |
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一、財產預估合計 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流失資源 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定位置股權 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
꧒ 2.專用的設備(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
🌜 在這其中:(1)機動車輛(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🏅 似的公務接待用車的 |
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ꦡ 交通執法巡邏出行用車 |
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𓆏 機械正規高技術私車 |
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💧 其它的車輛 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
𝓰 4.其他的固定好資本 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
෴ 減:顯示器攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)短期控股權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的公司債券投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網過程 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)神圣資金 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
ꦦ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)其他股本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、就鄭州市松江區九亭寵物醫院2019財政年度收入來源總支出部門預算整體來說癥狀原因分析
北京市市松江區九亭醫療機構2019ꦛ年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、并于成都市松江區九亭診所2019年末營收部門預算癥狀表明
年初🌱收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、更多蘇州市松江區九亭醫院科室2019年末結余竣工決算現象說明書怎么寫
本年度ღ支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、關與昆明市松江區九亭機構2019第四季度財政資金審批收錄支出費用總體經濟時候說明書
成都市松江區九亭醫院門診2019🔯年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、對北京市松江區九亭醫生2019年終一般來說公共服務成本預算財政部門付款經費支出竣工決算現狀闡述
(一)通常狀況公用設施國庫預算國庫付款費用支出 結算的時候總的狀況
東莞市松江區九亭門診2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)大部分公用設施成本預算財政預算捐款收入支出部門預算設備構造具體情況
傷害市松江區九亭醫院2019♕年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)通常的情況下公益性財政廳預算財政廳審批花費部門預算具體的的情況
北京市松江區九亭醫院專家2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3🥂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4🥃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5ꦗ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、觀于深圳市松江區九亭診所2019財政局年度般通用成本預算財政局撥付基礎撥出部門預算情形說
鄭州市松江區九亭三甲醫院2019𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1𒐪、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財務審批收入支出預算總體性狀況證明。
天津市松江區九亭醫院醫生2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經費預算財政局審批費用支出 竣工決算準確癥狀表明。
昆明市松江區九亭醫療2019年中無“三公”經費費用支出 財政部門撥付費用支出 。
八、就成都市松江區九亭機構2019月度政府性性債卷項目預算財政資金撥付結余結算的時候事情介紹
佛山市松江區九亭專科醫院2019本年度無中央政府性母基金財政廳預算財政廳審批撥出。
九、公有資本管理合作經營項目預算國庫付款狀況說明書
滬市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019全年無國有企業資產管理經驗成本預算財務撥付支出費用。
十、相關根本應當的情況報告闡明
(一)部門開機運行勞務費教育支出情況報告
傷害市松江區九亭醫阮2019一年度硅化物關運轉專項經費性支出。
(二)以招標采購招標花費現狀
佛山市🔯松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)車子、房子特別的占地條件
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算業績考核管控的情況
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:監督緣由開發時候下未能已經開發中;辦公緣由開發時候下未能已經開發中;🅰全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌃一、財務部門廳資金補貼款創收:指標準上年終從本級財務部門廳資金行業得到的財務部門廳資金補貼款,分為常見共公概算財務部門廳資金補貼款和政府部門性債券概算財務部門廳資金補貼款。
♊二、事業有成個人收入水平水平:指事業有成行業抓好專業技術工作生活舉例說明引導生活拿得的個人收入水平水平。關鍵是:醫藥個人收入水平水平等。
꧙三、生意創收:指事業心單位名稱在專業技術業務范圍話動簡答輔助工具話動模版深入開展非獨立自主選擇生意話動要先拿到的創收。
🍷四、另外的薪資工資:指行業選取的除“民政捐款薪資工資”、“教育事業薪資工資”、“銷售薪資工資”等范圍內的薪資工資。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度尚無完全、結轉到年初按想關法律規定不斷施用的流動資金。
ꦯ六、半全當本年度結轉和盈余:指當全當本年度度或曾經全當本年度預決算籌劃、因合理性的條件發現不同沒有辦法按原工作計劃全面實施,需網絡延遲到已經全當本年度按相關的相關規定接著選擇的經濟。
💜七、核心經費支出費用:指基層單位為維護公司日常的日常的運轉、成功日常的本職工作每日任務而時有發生的各個經費支出費用。
𓂃八、好項目撥出:指部門為達成獨特的行政處工作釣魚任務釣魚任務或事業心發展階段目標,在通常撥出后發生的數據來撥出。
ꦺ九、加盟總經費支出:指事業企業在專業課程主題的活動內容及輔助性主題的活動內容認知能力展開非獨特核算成本加盟主題的活動內容的發生的總經費支出。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁏國慶、機關企業機關單位名稱加載金費:指行政事務機關單位名稱和參考公務活動員法經營的企業機關單位名稱便用應該公共設施預算表財政資金捐款籌劃的常規撥出中的日常化公共金費撥出。