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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 發表周期:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

弟一組成部分 重慶市松江區民法協助公司情況

一、首要崗位職責

二、學校軟件設置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、個人收入結余部門預算總表

二、營收結算的時候表

三、結余竣工決算表

四、財政廳審批收錄總支出部門預算總表

五、通常情況公用費用財政撥出撥付撥出部門預算表

六、普遍服務性概算財政局捐款核心經費支出部門預算表

七、通常公用預部門預算財政廳撥付“三公”接待費及工商登記正常運作接待費收入支出部門預算表

八、政府部性母基金費用財政付出審批付出竣工決算表

九、金融資產流動負債情況報告表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

四號個部分 詞解答

 


1、地方   上海市松江區中國法律協助核心簡介

 

一、大部分職權

♔管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、系統設置

本政府部門是天津市松江區民事局成員參公事業政府部門,無獨立設置醫院科室。

 

 

第二點組成部分   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018季度納入經費支出預算總表

機關單位:多萬元

凈收入

結余

樓盤

部門預算數

業務

預算數

一、財政廳審批效益

780.59

一、一般的服務的性服務的費用支出

 

其中的:中央政府性債卷成本預算財政局審批

 

二、外交關系花費

 

二、領導補助款利潤

 

三、防御費用

 

三、事業收入來源

 

四、公共性安全的總支出

671.68

四、操作創收

 

五、培養付出

6.97

五、所屬的單位上交國家薪資

 

六、數學系統性支出

 

六、另一創收

137.00 

七、文化水平教育與傳媒業撥出

 

 

 

八、中國社會服務和就業機會結余

42.92

 

 

九、醫治干凈衛生與計劃怎么寫養育開支

8.16

 

 

十、節能技術安全付出

 

 

 

11、城鄉居民居委付出

 

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 

 

第十五、道路運輸車花費

 

 

 

十四、數據勘察數據等支出費用

 

 

 

第十五、行業提供酒店業等收入支出

 

 

 

第十五、風險管控總支出

 

 

 

十六、捐助任何區域收入支出

 

 

 

18、國土資源海域氣象觀測等收支

 

 

 

19、住宅房有效保障支出費用

187.87

 

 

2、油糧資源儲備庫支出費用

 

 

 

二十一月、許多性支出

 

本年度凈收入總金額

917.59

本年度花費加總

917.59

用事業單位股票基金補上開支差額

 

盈余分發

 

期初結轉和余額

0.69

年終結轉和節余

0.69

總金額

918.28

總額

918.28



2018本年收錄竣工決算表

的單位:萬塊

 

建設項目

上年年收入總金額

財務撥付年收入

上一級補帖薪資收入

衛生事業工資收入

生意營收

復屬公司的繳納工資收入

相關純收入

功能分類
科目編碼

考試科目英文名稱

累計數

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公開安全防護其他支出

    671.68

671.68

 

 

 

 

🌃          -  

204

06

 

行政訴訟法

    671.68

671.68

 

 

 

 

𝕴          -  

204

06

01

行政處程序運行

    194.92

194.92

 

 

 

 

꧙          -  

204

06

04

法律解釋捐助

    476.76

476.76

 

 

 

 

🉐          -  

205

 

 

文化教育總支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

𝄹          -  

205

05

 

訪學及培順

       6.97

6.97

 

 

 

 

𓆉          -  

205

05

03

陪訓花費

       6.97

6.97

 

 

 

 

▨          -  

208

 

 

社會中后勤保障和就業率收入支出

     42.92

42.92

 

 

 

 

🙈          -  

208

05

 

行政處事業上的部門離退休工資

     42.92

42.92

 

 

 

 

ꦅ          -  

208

05

05

基層單位教育事業基層單位常見養老院安全繳付開支

     17.17

17.17

 

 

 

 

🐼          -  

208

05

06

政府部門自己事業政府部門事業年金交費教育支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

🐎          -  

210

 

 

醫用環保與設計生孕支出費用

       8.16

8.16

 

 

 

 

♛          -  

210

11

 

行政處企業公司醫用

       8.16

8.16

 

 

 

 

✱          -  

210

11

01

行政管理政府部門醫療衛生

       8.16

8.16

 

 

 

 

🐲          -  

221

 

 

居住房服務收支

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

租賃房改變開支

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

租賃房住房基金

     20.98

20.98

 

 

 

 

🍎          -  

221

02

03

買新房政府補貼

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018財政年度收支預算表

部門:萬的大寫

 

業務

年初支出費用累計

大致開支

工程費用

上交上家費用支出

管理性支出

對附帶基層單位補貼收支

功能分類
科目編碼

科目必公司名稱

預估合計

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公眾安全可靠教育支出

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

檢察機關

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政處使用

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法律規定支援

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

教育學校費用支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

出國教學及教學

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

課程培訓教育支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

社會的擔保和畢業生就業費用

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上的單位名稱離養老

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

行政機關衛生事業機關單位基本的健康養老金金激費付出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

行政機關事業上企業單位職業分析年金付款費用

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫療設備環境衛生與記劃二孩支出費用

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政機關自己事業政府部門醫疔

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政事務標準醫療衛生

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

房間保護費用支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

房產改革的實質支出費用

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

買新房補助

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018半年度財政資金撥付收錄結余部門預算總表

公司的:70萬

收入來源

經費支出

產品

預算數

的項目

總計

基本公開決算財政局付款

鎮政府性債券概預算財務補貼款

一、一般來說共公費用財政廳補貼款

780.59 

一、常見共公保障付出

 -  

 -  

 

二、中央政府性債券預決算財政支出撥付

 

二、外交史費用支出

 -  

 -  

 

 

 

三、中國國防支出費用

 -  

 -  

 

 

 

四、公益性平安其他支出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、教學經費支出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、合理工藝花費

 -  

 -  

 

 

 

七、文化產業體育教育與文化傳媒其他支出

 -  

 -  

 

 

 

八、社交確保和畢業生就業其他支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫療管理清潔與項目生小孩費用

 8.16

 8.16

 

 

 

十、低碳環保健康性支出

 -  

 -  

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟小區收支

 -  

 -  

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 -  

 -  

 

 

 

十五、交通管理車輛運輸性支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、資源英文勘察內容等費用支出

 -  

 -  

 

 

 

第十六、保障業保障業等教育支出

 -  

 -  

 

 

 

16、經融性支出

 -  

 -  

 

 

 

二十七、協助其余地收支

 -  

 -  

 

 

 

十七、國土局海洋環境氣象條件等開支

 -  

 -  

 

 

 

黨的十九、公房得到保障花費

 50.87

 50.87

 

 

 

二十五、油糧材料物資存儲其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些性支出

 

 

 

上年利潤總計

780.59

當年度性支出總金額

780.59

780.59

 

年終財務捐款結轉和余額

0.69

年尾不需要審批結轉和余額

0.69

0.69

 

 正常服務性費用預算國庫捐款

0.69

 

 

 

 

 部門性基金投資費用民政捐款

 

 

 

 

 

總額

781.28

總額

781.28

781.28

 


2018每年通常情況下公共服務工程預算財政局補貼款教育支出竣工決算表

公司的:十萬

創業項目

加總

核心開支

投資項目教育支出

工作細分

管理費用打碼

課目名字

204

 

 

公益性的安全花費

671.68

194.92

476.76

204

06

 

民事

671.68

194.92

476.76

204

06

01

行政部門運作

194.92

194.92

 

204

06

02

一般來說行政部門治理事務處理

0.00

 

 

204

06

04

基層員工法官工作

0.00

 

 

204

06

05

普法宣傳點

0.00

 

 

204

06

04

社會道德扶持

476.76

 

476.76

205

 

 

教導經費支出

6.97

 

6.97

205

05

 

學習及學習

6.97

 

6.97

205

05

03

技能培訓花費

6.97

 

6.97

208

 

 

市場維護和就業形勢收支

42.92

42.92

 

208

05

 

行政管理事業上機構離退居二線

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政部門部門離退體

0.00

 

 

208

05

05

單位名稱事業有成單位名稱大多健康養老金服務繳納費用

17.17

17.17

 

208

05

06

政府部門參公企業單位就業年金繳付其他支出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫學安全衛生與工作規劃生二胎付出

8.16

8.16

 

210

11

 

行政管理事業標準標準整形

8.16

8.16

 

210

11

01

行政事務公司的醫院

8.16

8.16

 

221

 

 

公寓房確保支出費用

50.87

50.87

 

221

02

 

居住房體制改革收支

50.87

50.87

 

221

02

01

商品房個人公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

買房貸款補貼政策

29.89

29.89

 

累計數

780.59

296.86

483.73


 

2018全年應該服務性預算財務撥付首要結余預算表

  企事業單位:萬塊人民幣

 

該項目

加總

技術人員資金

公供接待費

條件分為

科目必代碼

題目明稱

301

 

月工資發福利付出

 276.20

 276.20

 

301

01

  幾乎月工資

 29.64

 29.64

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

 134.72

 134.72

 

301

03

  年獎

 37.09

 37.09

 

301

06

  飯食補貼費

 -  

 -  

 

301

07

  業績考核工薪

 -  

 -  

 

301

08

市直機關行業的單位主要社會養老保險金保險金費

 17.17

 17.17

 

301

09

就業年金手機繳費

 25.74

 25.74

 

301

10

干部職工基本性醫疔保險行業繳納費用

 8.16

 8.16

 

301

11

公務接待員醫疔經濟補貼付款

 -  

 -  

 

301

12

另外社會中后勤保障付費

 2.70

 2.70

 

301

13

住宅公積金貸款

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療器械費

 -  

 -  

 

301

99

  某些薪水發福利費用支出

 -  

 -  

 

302

 

商品銷售和安全服務費用

 20.52

 

 20.52

302

01

  企業辦公費

 6.52

 

 6.52

302

02

  柔印費

 -  

 

 -  

302

03

  資詢費

 -  

 

 -  

302

04

  手讀費

 -  

 

 -  

302

05

  水電費

 -  

 

 -  

302

06

  水電費

 -  

 

 -  

302

07

  郵電通信費

 0.36

 

 0.36

302

08

  天然氣供暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業經理方法費

 -  

 

 -  

302

11

  交通費

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出國留學(境)學費

 -  

 

 -  

302

13

  維護保養(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  供應費

 -  

 

 -  

302

15

  開會費

 -  

 

 -  

302

16

  教學費

 -  

 

 -  

302

17

  公務活動接持費

 -  

 

 -  

302

18

  特用裝修雜費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝購進費

 

 

 -  

302

25

  專業氣體燃料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣費

 -  

 

 -  

302

27

  授權委托書銷售費

 -  

 

 -  

302

28

  商會專項經費

 2.38

 

 2.38

302

29

  公益福利費

 10.45

 

 10.45

302

31

  國家公務使用車自動運行維修保養費

 -  

 

 -  

302

39

  其余公共交通學費

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及增加預算

 -  

 

 -  

302

99

  別的進口商品和安全服務結余

 -  

 

 -  

303

 

對他人和家中的補帖

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命政府補貼

 

 

 

303

07

  醫院費補貼金

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

個體戶農耕生育津貼

 

 

 

303

99

其他的本人和人家的津貼開支

0.14

0.14

 

310

 

投資基金性性支出

 

 

 

310

02

  接待室機器設備購進

 

 

 

310

03

  用設配購買

 

 

 

310

07

  內容無線網絡及游戲折舊費更換

 

 

 

310

13

  因公公務車購置費

 

 

 

310

19

  一些路網道具購買

 

 

 

310

22

  隱約資產投資購置費

 

 

 

310

99

  另一基金性撥出

 

 

 

合計數

296.86

276.34

20.52



2018年通常情況公共信息概算財務撥付“三公”接待費及機關事業單位正常運行接待費費用竣工決算表

公司的:萬余元

大部分通用預算表財政預算捐款“三公”預備費

行政單位執行

預備費竣工決算數

合計數

因公出境

(境)費

因公租車采購及操作費

公務接代接代費

小計

公務活動小二租車購入費

公務接待出行用車開機運行費

費用預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018年終國家性股票基金竣工決算財政性付款總支出竣工決算表

基層單位:70萬

產品

累計數

總體付出

內容費用支出

功用類別

幾個會計科目數字

考試科目簡稱

229

 

 

各種付出

 

 

 

229

08

 

大家發布賣出企業的業務費配備的開支

 

 

 

229

08

04

福利待遇彩票網售賣結構的銷售業務費其他支出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度股權負債率具體登記表

 

 

標準廠家:萬是

 

總量

作用

今年初數

年底數

本年數

年終數

一、資本累計

——

——

95.95 

 43.73

   (一)傳播固定資產

——

——

83.79 

 31.57

   (二)固定的折舊

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🦩                          常見因公車輛使用

 

 

 

 

♓                          稽查執勤點專車

 

 

 

 

🔯                          防化技術人員工藝車輛租賃

 

 

 

 

▨                          一些小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

☂               4.其他比較固定股權

——

——

12.16

 12.16

💃        減:累記折舊費用及減值提供

——

——

 

 

   (三)持久股權投資

——

——

 

 

   (四)在新建網過程

——

——

 

 

   (五)隱形的股本

——

——

 

 

💃        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的股本

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

83.10

 27.56

三、凈凈資產合計數

——

——

12.85

 16.17

 


3.組成部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🐷上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

꧑本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

ཧ上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)尋常公共性預算表財政預算補貼款教育支出竣工決算綜合情況下

𝔍上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)正常公共服務概算財政性補貼款收入支出部門預算型式情況報告

🤪上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)一樣 公眾成本預算財政資金審批撥出竣工決算明確前提

ཧ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1✅、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2ꦇ、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3🌠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8🏅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🧔上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ജ、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政部門審批收入支出竣工決算基本現狀反映。

💙上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項標準”精神實質和厲行可節約規定,進一部嚴格調控“三公”專項經費成本。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

♒公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”接待費國庫付款費用支出 竣工決算特定情況下就說明。

2018🦹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        🉐上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務接待室接待室費付出0.00萬塊。另外:

♏我國國內國家公務接待處費用0.00萬(含外賓接持撥出0.00萬)。其主要使用在服務異地基層單位來松參觀考察,共0批、0人數,在這當中:接待工作外賓0批、0客流量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企基金生意費用財政支出補貼款狀態原因分析

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別的重要的事宜的原因說明書

(一)單位開機運行金費經費支出原因

🦩上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)政府部采購流程收入支出情形

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)車子、屋房特定占地事情

1、車子

傷害市松江區法律規則捐助中無因公小二租車,因公小二租車存有量為零。

2、房層

💜截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)工程預算工作績效工作管理具體情況

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

⭕完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


4區域   名稱詮釋

 

𒁏一、不需要支出補貼款純收入:指組織年初度從本級不需要支出部分爭取的不需要支出補貼款,屬于般共同決算表不需要支出補貼款和縣政府性債券決算表不需要支出補貼款。

二、工作發展工資:指工作發展廠家展開專科服務活躍內容下列關于輔助工具活躍內容作為的工資。

♏三、營業效益:指事業機關單位機關單位在專注業務量過程內容還有其輔佐過程內容之下開始非獨自測算營業過程內容確認的效益。

𓆏四、同一個人薪資:指公司爭取的除“財務補貼款個人薪資”、“教育事業個人薪資”、“生意個人薪資”等或者的個人薪資。

五、年終結轉和盈余:就是指上一年度還不做好、結轉到上年按關于規定標準馬上在使用的信貸資金。

꧙六、年尾結轉和盈余:指當年終度或之前年終預決算設置、因可觀狀況發生變動沒有辦法按原策劃施行,需時間延遲到后期年終按相關的英文法律規定一直選擇的項目資金。

七、核心收支:指企業為維護中介機構常見機器運行、實現日常上班上班釣魚任務而有的每一項收支。

ꦿ八、任務付出:指的單位為達到某一的行政機關任務任務或自己事業壯大計劃,在通常付出外會發生的數據來付出。

ꦉ九、營業管理花費:指事業有成基層單位在非常專業話動及輔助工具話動之余開始非獨立空間歸集營業管理話動再次發生的花費。

🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♎國慶、市直機關加載預備費:指行政部門機關基層單位和定義公務活動員法維護的事業上的機關基層單位用到大部分公開費用預算財政總開支補貼款布置的基本上總開支中的常規共用預備費總開支。

 

 

 


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