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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布的時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

收入水平

收支

好項目

竣工決算數

頂目

部門預算數

一、普遍公用費用預算財政廳補貼款薪資

375.84

一、大部分貼心服務性貼心服務其他支出

 

二、縣政府性新基金概算財政局付款利潤

 

二、國際關系支出費用

 

三、公有資源操作概預算財政局捐款效益

 

三、國防科技費用

 

四、上家經濟補貼純收入

 

四、共同很安全性支出

 

五、事業單位使收入

 

五、培育結余

 

六、生產納入

 

六、生物學高技術性支出

 

七、其他院校上交工資收入

 

七、文明景區運動與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

八、許多效益

 

八、社會上得到保障和出去上班付出

26.42

 

 

九、干凈衛生身體花費

279.06

 

 

十、節水綠色費用

 

 

 

十一國慶、城鄉居民居委會收入支出

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

13、道路運載總支出

 

 

 

十四、自然資源探勘化工信息查詢等收入支出

 

 

 

第十五、商業性的提供酒店業等開支

 

 

 

第十五、財務費用支出

 

 

 

十二、協助某些各地費用支出

 

 

 

十七、肯定資源性海洋環境天氣等費用支出

 

 

 

19、往房服務收支

69.07

 

 

二十二、油糧物資采購產出收支

 

 

 

二國慶、集體所有制充分運營估算結余

 

 

 

二十三、傷害預防治療及應急操作操作總支出

 

 

 

二第十三、另一撥出

 

 

 

第二十四、抗疫特殊國債規劃的花費

 

當年度薪資自動求和

375.84

本年度撥出預估合計

374.56

選擇非財政部門付款節余

 

節余調整

 

期初結轉和節余

 

月底結轉和節余

1.28

合計

375.84

總結

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

內容

本年度收入水平總計

財政預算捐款薪資收入

上一級補助款薪水

衛生事業薪資

經營管理盈利

所屬院校上交收入水平

別的年收入

實用功能歸類
會計分類代碼

科目表分類

預估合計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會發展安全保障和就業創業總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

人事部門衛生事業企事編社會養老收支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機構視野公司關鍵養老生活商業險交款其他支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  機關工作標準工作標準職業年金網上繳費開支

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

環境衛生更健康支出費用

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政管理行業企行政單位醫療管理

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政機關的單位醫學

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫喜歡的人醫院

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  同一優撫男朋友診療撥出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療機構得到保障服務管理公共事務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政性操作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  基本上政府部門管控事務管理

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

個人住房保障機制教育支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房產機構改革費用

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  往房住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買新房國家補貼

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

品牌

上年撥出預估合計

主要性支出

新項目花費

上交國家上級領導其他支出

銷售費用支出

對所屬院校補帖收入支出

系統類型
學科標識號

考試科目稱呼

總計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

世界 保駕護航和就業形勢經費支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政部門視野計量單位養老院收入支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  危險機關企業發展標準主要養老生活保費交費收入支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  行政公司的事業有成公司的職業年金繳納教育支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

食品衛生建康收支

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關自己事業政府部門整形

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政事務機關單位醫療器械

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫因素醫學

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  其余優撫喜歡的人醫療機構支出費用

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫療得到保障得到保障安全管理事務管理

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政處工作

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  平常人事部門經營工作

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

住宅擔保花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

往房機構改革經費支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  公寓房個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  首套房補助

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收錄

花費

該項目

竣工決算數

建設項目

總計

一般的通用預算表財政資金捐款

以政府性債券項目預算財政性撥付

國有制資源經營管理費用預算不需要審批

一、似的公開預算表不需要捐款

375.84 

一、般公用設施精準服務收入支出

 

 

 

 

二、地方政府性投資基金預決算財政局捐款

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

三、國有企業資本公司銷售經營預決算財務補貼款

 

三、國家安全經費支出

 

 

 

 

 

 

四、共同防護教育支出

 

 

 

 

 

 

五、教學總支出

 

 

 

 

 

 

六、科學課技巧性支出

 

 

 

 

 

 

七、企業文化草原旅游體肓與文化傳播費用

 

 

 

 

 

 

八、社會發展保險和大學生就業撥出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生監督的健康其他支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、綠色環保節能綠色環保開支

 

 

 

 

 

 

11、縣域街道社區開支

 

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

 

十四、交通銀行運輸業教育支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測工業制造產品信息等收支

 

 

 

 

 

 

十六、業務精準服務企業等花費

 

 

 

 

 

 

16、金融服務性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、救助其它省份其他支出

 

 

 

 

 

 

二十、物種多樣性資源量大海形象等付出

 

 

 

 

 

 

19、住宅安全保障教育支出

69.07

69.07

 

 

 

 

20、油糧商品收儲收支

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有企業投資經營者概算撥出

 

 

 

 

 

 

二12、氣象災害防治法及應對治理撥出

 

 

 

 

 

 

二第十三、其它的收入支出

 

 

 

 

 

 

二十五四、抗疫特別國債制定計劃的教育支出

 

 

 

 

當年度薪資收入累計數

375.84 

當年度花費自動求和

374.56

374.56

 

 

今年初財政局撥付結轉和節余

 

歲末財政資金審批結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、常見通用概算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

 

二、政府性性資金概預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

 

三、國家股資本公司加盟預算表財政廳審批

 

 

 

 

 

 

總額

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工作

累計數

基本的經費支出

工作收支

基本功能類型

考試科目商品編號

專業科目分類

208

的社會后勤保障和出去上班性支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政處行業部門社會養老保險經費支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  部門衛生事業廠家基本上關于養老地產養老金金激費性支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  國家機關事業有成企業單位角色年金交費撥出

8.71

8.71

0.00

210

衛生情況身心健康結余

279.06

212.31

66.76

21011

行政管理教育事業行業醫遼

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政訴訟組織醫疔

11.28

11.28

0.00

21014

優撫物體診療

14.38

0.00

14.38

2101499

  一些優撫項目醫療保障費用

14.38

0.00

14.38

21015

醫療機構得到保障管理制度事務管理

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政事務開機運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  基本行政處管控公共事務

52.37

0.00

52.37

221

住宅房安全保障收支

69.07

69.07

0.00

22102

公房改制收入支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  租賃房住房基金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買新房補助費

41.26

41.26

0.00

加總

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟實惠分類別科目必商品編碼

課程和科目標題

竣工決算數

經濟發展幾大類

題目項目編碼

會計分類名稱大全

部門預算數

301

月工資活動總支出

291.96

302

產品和服務于收入支出

15.84

30101

  基本上工資收入

41.53

30201

  接待室費

8.58

30102

  經費補貼金

127.95

30202

  紙箱印刷費

 

30103

  總獎

28.12

30203

  了解和咨詢費

 

30106

  食堂菜補帖費

7.68

30204

  資質費

 

30107

  績效考評公資

 

30205

  電費

 

30108

企事業計量單位計量單位事業計量單位計量單位關鍵給養老人身險網上繳費

17.71

30206

  煤氣費

 

30109

職業選擇年金繳納費用

8.71

30207

  電力費

0.02

30110

企業職工幾乎醫療機構穩妥繳納費用

11.28

30208

  供暖費

 

30111

國家事業單位人員醫療服務補貼政策繳付

 

30209

  小區物業控制費

 

30112

另一社會各界維護手機繳費

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

自建房住房基金

27.81

30212

  因公出國工作(境)收費

 

30114

醫療機構費

 

30213

  保修(護)費

 

30199

  其他月薪優惠收入支出

19.75

30214

  電腦費

 

303

對我們和人家的補助款

 

30215

  會儀費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓班費

1.17

30302

  辭職費

 

30217

  因公接受費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  多功能原成本費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  過日子補貼申請書

 

30225

  專用箱燃油費

 

30306

  將救濟費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  醫療器械費津貼

 

30227

  委托代理業務領域費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  商會預備費

2.89

30309

  賺錢金

 

30229

  優惠費

0.6

30310

本人農業科技種植補貼標準

 

30231

  公務活動公務車運轉系統維護費

 

30311

  代繳中國社會商業險費

 

30239

  另一個道路交通收費

 

30399

  同一對自身和家人的補助款

 

30240

  稅金及扣減費

 

 

 

 

30299

  另外商品價格和精準服務支出費用

0.3

 

 

 

310

基金性結余

 

 

 

 

31001

  建筑材料建筑材料物購建

 

 

 

 

31002

  辦公區主設備購入

 

 

 

 

31003

  專業裝備折舊費

 

 

 

 

31007

  產品信息平臺網絡上及電腦軟件購買自動更新

 

 

 

 

31013

  國家公務租車購置費

 

 

 

 

31019

  別的出行設備租賃費

 

 

 

 

31021

  出土文物和商品陳列品購進

 

 

 

 

31022

  無形之中股權購入

 

 

 

 

31099

  同一投資性總支出

 

人資金累計數

291.96

公共資金投入累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

平常公共性預算表財政廳審批“三公”經費

合計數

因公出國留學

(境)費

公務活動專車購買及啟動維護保養費

公務商務接待商務接待費

小計

公務活動車輛使用

購買費

國家公務私車

自動運行保養費

概算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

年末結轉和盈余

當年度個人收入

年初總支出

年尾結轉和

節余

功效各類管理費用商品編號

專業科目簡稱

自動求和

 

 

總金額

常見花費

項目總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

新項目

月初結轉和余額

本年度收入來源

本年度付出

年終結轉和余額

功能模塊類別會計科目標識號

課程和科目各稱

加總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產流動負債實際記錄表

 

 

工作單位:余萬元

 

使用量

價值

本年數

年底數

期初數

年終數

一、凈資產總計

——

——

18.93

29.77

   (一)的流動資本

——

——

0.77

2.21

   (二)確定長期待攤費用

——

——

18.74

35.92

✨          這之中:1.室內(mm2米)

 

 

 

 

ꦦ                2.基礎機(臺/套/輛)

 

 

 

 

🍌                     里面:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

✤                                 一樣 因公私車

 

 

 

 

❀                                 監察值崗車輛使用

 

 

 

 

𝐆                                 特殊專業技藝技藝車輛租賃

 

 

 

 

ܫ                                 其它出行用車

 

 

 

 

🍎                   (2)成本70萬元上文代用生產設備(不包括此車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ꦗ                    其中的:出廠價500萬元之上專門的機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

💮        減:累積攤銷及減值備考

——

——

0.58

8.35

   (三)繼續債權股權投資

——

——

 

 

   (四)長年企業債券投入資金

——

——

 

 

   (五)搭建工業

——

——

 

 

   (六)無型基金

——

——

 

 

ꦆ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (七)相關資源

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

0.97

1.45

三、凈財力總金額

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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